×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    13.11.2007
    Сообщений
    4

    продажа импорта на экспорт через РФ

    Господа Знатоки! "Для тупых и новеньких в ВЭде": Часть импортного товара (получен в июле 2007) отгружен в этом же месяце (июль 2007г.) на экпорт казахам. Пакет подтверждающий 0-ую ставку подается в октябре 2007г. Имортный НДС заплаченный в таможню по ГТД (код 30) предъявлен к вычету полностью в июле 2007 г. Вопрос: правомерны ли наши действия или надо было часть импортного НДС, приходящего на экспортный товар, просить по факту сбора документов на 0 ставку.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Надо было по факту сбора просить. Но если выловят, то только при выездной.

  3. Клерк
    Регистрация
    13.11.2007
    Сообщений
    4
    по всей ГТД?????? или высчитывать часть НДС непосредственно на эту часть товара??? этож грубо говоря наша собственность (товар) : в таможню уплачено - НДС к вычету показан

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Грубо говоря, большая часть товаров, нами приобретаемых, наша собственность Можете закосить под "не знали, когда импортный НДС к вычету брали, что товар на экспорт пойдет". Хотя налорги требуют в периоде отгрузки на экспорт эту часть НДС восстанавливать и ждать когда вам подтвердят 0% ставку

  5. Клерк
    Регистрация
    13.11.2007
    Сообщений
    4
    С П А С И Б О!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)