Господа Знатоки! "Для тупых и новеньких в ВЭде": Часть импортного товара (получен в июле 2007) отгружен в этом же месяце (июль 2007г.) на экпорт казахам. Пакет подтверждающий 0-ую ставку подается в октябре 2007г. Имортный НДС заплаченный в таможню по ГТД (код 30) предъявлен к вычету полностью в июле 2007 г. Вопрос: правомерны ли наши действия или надо было часть импортного НДС, приходящего на экспортный товар, просить по факту сбора документов на 0 ставку.

Ответить с цитированием
Можете закосить под "не знали, когда импортный НДС к вычету брали, что товар на экспорт пойдет". Хотя налорги требуют в периоде отгрузки на экспорт эту часть НДС восстанавливать и ждать когда вам подтвердят 0% ставку