×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    M A Y M A Y вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2007
    Сообщений
    4

    продажа импорта на экспорт через РФ

    Господа Знатоки! "Для тупых и новеньких в ВЭде": Часть импортного товара (получен в июле 2007) отгружен в этом же месяце (июль 2007г.) на экпорт казахам. Пакет подтверждающий 0-ую ставку подается в октябре 2007г. Имортный НДС заплаченный в таможню по ГТД (код 30) предъявлен к вычету полностью в июле 2007 г. Вопрос: правомерны ли наши действия или надо было часть импортного НДС, приходящего на экспортный товар, просить по факту сбора документов на 0 ставку.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Надо было по факту сбора просить. Но если выловят, то только при выездной.

  3. #3
    M A Y M A Y вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2007
    Сообщений
    4
    по всей ГТД?????? или высчитывать часть НДС непосредственно на эту часть товара??? этож грубо говоря наша собственность (товар) : в таможню уплачено - НДС к вычету показан

  4. #4
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Грубо говоря, большая часть товаров, нами приобретаемых, наша собственность Можете закосить под "не знали, когда импортный НДС к вычету брали, что товар на экспорт пойдет". Хотя налорги требуют в периоде отгрузки на экспорт эту часть НДС восстанавливать и ждать когда вам подтвердят 0% ставку

  5. #5
    M A Y M A Y вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2007
    Сообщений
    4
    С П А С И Б О!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)