×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870

    Неподтвержденный НДС.

    Тут возник вопрос:
    Есть поступление материалов (накладная и чек ККМ), но нет счета-фактуры. Сколько не пытались выбить - не дают и все тут.
    Ну и ладно, но возникли сомнения в правильности проводок по НДС!?

    19.3 - 60.1 - выделен НДС по каждой накладной.
    Потом при условии, что нам дали СФ:
    68.2 - 19.3 - к зачету НДС.
    Если нет, то.... вот и вопрос:
    куда - 10.1 или 20;
    когда - раз в квартал, год или по факту отгрузки готовой продукции (принятии ее на склад)?

    Еще:
    платильщиками НсП мы не являемся - куда относить уплаченный и когда ?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Нина О.
    Регистрация
    25.03.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    565
    НСП - на увеличение стоимости приобретенного ТМЦ ,
    а неподствержденный НДС - на 91 , без уменьшения налогооблагаемой прибыли (за счет собственных средств, в затраты и на 10 нельзя- это не невозмещаемый налог )

  3. #3
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    на 91,2
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  4. #4
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    Нина О., Рыжая Таня

    Понял, спасибо !
    Думал именно так, но надеялся на лучшее !

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)