Я дико извиняюсь (об этом много всего написано), но не откажите в объяснении по след вопросу:
Заказчик-Застройщик (я) получил целевые средства на строит-во объекта. В них заложен %% на мое содержание (оплату моих услуг по строительству). Т.е.- моя выручка. С этой выручки я начисляю НДС в бюджет. Одновременно у меня имеют место расходы на мое содержание. Напр. я купил компьютер для организации учета. Т.е. у меня появился входящий НДС.
Не пойму, почему же я не могу уменьшить начисленный со СВОЕЙ выручки НДС на сумму "компьютерного" НДС ?!
В отношении сумм НДС, уплаченных по договорам подрядчикам вопросов, конечно, не возникает. А вот в отношении МОЕГО полученного НДС....?
Подскажите: могу ли я все-таки зачесть НДС в данной ситуации?
Спасибо!

