Ситуация такая. Приобрели офисное здание. НДС 20 миллионов. К вычету в месяце приобретения не предъявили. А ежемесячно, чтобы делать небольшую сумму к уплате, выставляли этот НДС. Знаю, что-это грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. Как быть в такой ситуации? НДС ежемесячный и таких "нарушенных" деклараций 3 штуки.
Может кто-то подскажет менее болезненный выход для Организации.

