×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27

    НДС предъявлен к вычету не полностью. Как быть?

    Ситуация такая. Приобрели офисное здание. НДС 20 миллионов. К вычету в месяце приобретения не предъявили. А ежемесячно, чтобы делать небольшую сумму к уплате, выставляли этот НДС. Знаю, что-это грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. Как быть в такой ситуации? НДС ежемесячный и таких "нарушенных" деклараций 3 штуки.
    Может кто-то подскажет менее болезненный выход для Организации.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Нет здесь менеее болезненного выхода. Нужно нести уточненки. Только перед этим прошерстить тщательно все документы за этот месяц - для камералки. Лучше перенести, как поздно полученные, какие-нибудь другие с/ф.
    Проблема - в сроках. Допустим, с момента приобретения здания уже пройдет более трех лет, а вот по следующим декларациям - еще не истекут три года. Тогда уточнить первую деклу вы не сможете, а по двум другим - вам этот НДС с зачета благополучно снимут.

  3. #3
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27
    Шмызик, спасибо
    Как я понимаю, при камералке по НДС, обнаружив не полное предъявление к вычету в первом месяце НДС, во всех следующих декларациях, налоговая не примет к вычету суммы указанные следующих. И в итоге, получится, что и к возмещению не примет по первой декларации и придётся платить по следующим?

  4. #4
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    налоговая не примет к вычету суммы указанные следующих
    Именно так. Потому что у вас действительно завышены вычеты по этим декларациям.
    А тот факт, что вы не предъявили весь НДС сразу - так их это не волнует совершенно. Выбора в данной ситуации у вас, к сожалению, нет.
    По декларации к возмещению вам назначат камералку. ну и ... отнесете документы. Что смущает? Если есть какие-то скользские моменты - так вы как раз по ним и перенесите НДС на следующие периоды (оформите как счета-фактуры, полученные с опозданием). А по зданию - только единовременно можете к зачету поставить, поскольку счет-фактура у вас один.

  5. #5
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27
    Шмызик, спасибо ещё раз

  6. #6
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27
    Ссори за два раза, Шмымзик

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)