×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    cvn06 cvn06 вне форума
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27

    НДС предъявлен к вычету не полностью. Как быть?

    Ситуация такая. Приобрели офисное здание. НДС 20 миллионов. К вычету в месяце приобретения не предъявили. А ежемесячно, чтобы делать небольшую сумму к уплате, выставляли этот НДС. Знаю, что-это грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. Как быть в такой ситуации? НДС ежемесячный и таких "нарушенных" деклараций 3 штуки.
    Может кто-то подскажет менее болезненный выход для Организации.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Нет здесь менеее болезненного выхода. Нужно нести уточненки. Только перед этим прошерстить тщательно все документы за этот месяц - для камералки. Лучше перенести, как поздно полученные, какие-нибудь другие с/ф.
    Проблема - в сроках. Допустим, с момента приобретения здания уже пройдет более трех лет, а вот по следующим декларациям - еще не истекут три года. Тогда уточнить первую деклу вы не сможете, а по двум другим - вам этот НДС с зачета благополучно снимут.

  3. #3
    cvn06 cvn06 вне форума
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27
    Шмызик, спасибо
    Как я понимаю, при камералке по НДС, обнаружив не полное предъявление к вычету в первом месяце НДС, во всех следующих декларациях, налоговая не примет к вычету суммы указанные следующих. И в итоге, получится, что и к возмещению не примет по первой декларации и придётся платить по следующим?

  4. #4
    Шмымзик Шмымзик вне форума
    аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    налоговая не примет к вычету суммы указанные следующих
    Именно так. Потому что у вас действительно завышены вычеты по этим декларациям.
    А тот факт, что вы не предъявили весь НДС сразу - так их это не волнует совершенно. Выбора в данной ситуации у вас, к сожалению, нет.
    По декларации к возмещению вам назначат камералку. ну и ... отнесете документы. Что смущает? Если есть какие-то скользские моменты - так вы как раз по ним и перенесите НДС на следующие периоды (оформите как счета-фактуры, полученные с опозданием). А по зданию - только единовременно можете к зачету поставить, поскольку счет-фактура у вас один.

  5. #5
    cvn06 cvn06 вне форума
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27
    Шмызик, спасибо ещё раз

  6. #6
    cvn06 cvn06 вне форума
    Клерк Аватар для cvn06
    Регистрация
    18.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    27
    Ссори за два раза, Шмымзик

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)