тема про НДС много раз обсуждалась на форуме, и все-таки. Есть мнение, что сумму НДС перечислять необходимо при таком взаимозачете и есть мнение, что этого делать не нужно. Кто придерживается точки зрения, что нужно, объясните. Поищем истину.
тема про НДС много раз обсуждалась на форуме, и все-таки. Есть мнение, что сумму НДС перечислять необходимо при таком взаимозачете и есть мнение, что этого делать не нужно. Кто придерживается точки зрения, что нужно, объясните. Поищем истину.
Если организация, применяющая упрощенную систему, выставила покупателю счет-фактуру с выделением суммы НДС, она обязана представить в налоговые органы налоговую декларацию по данному налогу. Об этом Минфин России напомнил в письме от 23.10.2007 № 03-07-11/512.
Полностью согласна с Аленушка М У нас скоро тоже будет такая операция.Мы будем обмениваться НДСом
Я не волшебник, я только учусь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)