×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    НДС при взаимозачете между фирмой ОСНО и фирмой УСН

    тема про НДС много раз обсуждалась на форуме, и все-таки. Есть мнение, что сумму НДС перечислять необходимо при таком взаимозачете и есть мнение, что этого делать не нужно. Кто придерживается точки зрения, что нужно, объясните. Поищем истину.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.11.2007
    Сообщений
    3
    Если организация, применяющая упрощенную систему, выставила покупателю счет-фактуру с выделением суммы НДС, она обязана представить в налоговые органы налоговую декларацию по данному налогу. Об этом Минфин России напомнил в письме от 23.10.2007 № 03-07-11/512.

  3. Клерк Аватар для Siana
    Регистрация
    21.06.2007
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    61
    Полностью согласна с Аленушка М У нас скоро тоже будет такая операция.Мы будем обмениваться НДСом
    Я не волшебник, я только учусь

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)