×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Викушонок
    Гость

    Помогите Учет ТМЦ, возврат поставщику

    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Возникла такая ситуация - в сентябре была приобретено мебель, мебель оприходована и списана, сентябрь закрыт. Сейчас высняется, что некоторые стелажи нам не нужны и нам необходимо их вернуть поставщику + сделать возвратную накладную и сч. фактуру.
    Как это возможно сделать? как провести в учете? нужна ли возвратная сч. фактура?
    Пыталась сделать документ "отгрузка материалов на сторону", провести не могу, т.к. на складе у меня нет этого оборудования, в сентябрь залезть и корректировать не могу, т.к. бухгалтер, который был до меня, заблокировала 3 кв. и у нее все там подбито...
    Хэлп ми! Заранее благодарю за советы!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Lartchik Lartchik вне форума
    Клерк Аватар для Lartchik
    Регистрация
    04.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Цитата Сообщение от Викушонок Посмотреть сообщение
    Возникла такая ситуация - в сентябре была приобретено мебель, мебель оприходована и списана, сентябрь закрыт.
    А как списали? Просто с баланса списали при передаче в эксплуатацию по сумме или списали как пришедшую в негодность?
    Трудоголики, объединяйтесь!

  3. #3
    Викушонок
    Гость
    Списали, как передача в эксплуатацию!

  4. #4
    Lartchik Lartchik вне форума
    Клерк Аватар для Lartchik
    Регистрация
    04.09.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    515
    Сложная ситуация. Для начала надо "вернуть" часть мебели (которую будете возвращать) из эксплуатации на склад. Вот прикидываю, чтобы я сделала на Вашем месте Наверное, подняла бы сначала документы, которые были оформлены при передаче в эксплуатацию, кто расписывался? С него потребовала докладную, что такого-то числа он запросил мебель, но допустил ошибку, просит принять излишне принятую мебель обратно на склад. Далее делаем бух. справку, сторнируем проводки по передаче в эксплуатацию. Далее составляем письмо поставщику о приеме обратно излишней мебели. Получаем письмо с одобрением. На его основе переводим со склада мебель на счет 41. Далее выписываем накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру. Вот так поступила бы я. На мой взгляд, под каждую операцию в данном случае будет бумага.
    Трудоголики, объединяйтесь!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)