В прошлом квартале у нас входной НДС превышал НДС по реализации.
Нужно ли где-то показывать эту сумму в декларации этого квартала, чтобы уменьшить, такое вообще делается? И по какой строке показывается.
И еще.....НДС к вычету берется только по оплаченным суммам, или по выставленным счетам-фактурам? Просто есть счета-фактуры по принятым товарам, но оплачены частично, а другую часть оплатили уже в октябре.
Спасибо.




