×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439

    НДС к возмещению....где показывать в декларации

    В прошлом квартале у нас входной НДС превышал НДС по реализации.
    Нужно ли где-то показывать эту сумму в декларации этого квартала, чтобы уменьшить, такое вообще делается? И по какой строке показывается.
    И еще.....НДС к вычету берется только по оплаченным суммам, или по выставленным счетам-фактурам? Просто есть счета-фактуры по принятым товарам, но оплачены частично, а другую часть оплатили уже в октябре.
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Эльмира!

  2. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    1. Сумму по прошлому кварталу нигде показывать не нужно.
    2. НДС берется к вычету при соблюдении трех условий: товар (услуги) получены, оплачены и имеется счет-фактура.

  3. Клерк Аватар для Эльмира
    Регистрация
    24.01.2003
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    439
    Товар получен, счет-фактура имеется, только оплачен он был частями.
    С уважением, Эльмира!

  4. Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    В таком случае к возмещению в отчетном периоде относится оплаченная в отчетном периоде часть

  5. Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    только оплачен он был частями
    предъявление возможно также частями
    Katt

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)