×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. Аноним
    Гость

    заказчик-застройщик

    Здрасьте,
    всем надо чтобы со средств инвестора НДС не платить, а мне надо наоборот, и платить и в вычет ставить.
    Подробнее. Мы заказчики-застройщики, лицензия есть. строительство подрядным способом, инвесторов несколько, договор с генподрядчиком есть. Не хотим делить инвестиционные взносы на целевое финансирование и услуги заказчика, со всей суммы хотим платить НДС и соответственно все входные НДСы от подрячиков ставить на вычет. Так же всю сумму строительства показать как выручка, и расходы субподрядчиков принимать как расходы. Итого инвесторам не передавать расходы от подрядчиков, не писать сводный счет-фактуру, а выставлять КС-2, КС-3 со счетами-фактурами от себя по договорной цене. Хочу все это записать в учетной политике. И в договорах с инвесторами указываем стоимость инвестиций столько-то, в т.ч. НДС 18%.
    Будет ли это нарушением ведения учета, хотя ведь общепринятая система типа как агентские договоры по учету инвестиций нигде не описана, только в письмах ФНС. Как Ваше мнение?
    Спасибо всем, кто что-нибудь по этому поводу скажет.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    так вы сами ответили на свой вопрос
    если это не агенский договор, если нет фиксированного ( или в %) вознаграждения - вся сумма инвестиций и пойдет под налогооблажение

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)