Здрасьте,
всем надо чтобы со средств инвестора НДС не платить, а мне надо наоборот, и платить и в вычет ставить.
Подробнее. Мы заказчики-застройщики, лицензия есть. строительство подрядным способом, инвесторов несколько, договор с генподрядчиком есть. Не хотим делить инвестиционные взносы на целевое финансирование и услуги заказчика, со всей суммы хотим платить НДС и соответственно все входные НДСы от подрячиков ставить на вычет. Так же всю сумму строительства показать как выручка, и расходы субподрядчиков принимать как расходы. Итого инвесторам не передавать расходы от подрядчиков, не писать сводный счет-фактуру, а выставлять КС-2, КС-3 со счетами-фактурами от себя по договорной цене. Хочу все это записать в учетной политике. И в договорах с инвесторами указываем стоимость инвестиций столько-то, в т.ч. НДС 18%.
Будет ли это нарушением ведения учета, хотя ведь общепринятая система типа как агентские договоры по учету инвестиций нигде не описана, только в письмах ФНС. Как Ваше мнение?
Спасибо всем, кто что-нибудь по этому поводу скажет.

Ответить с цитированием