×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Алёнка-бух Алёнка-бух вне форума
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316

    Счет-фактура на аванс...

    надо ли распечатывать и подшивать?
    Поделиться с друзьями
    Сама удивляюсь

  2. #2
    marinele marinele вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Я распечатываю и подшиваю вместе со счетами-фактурами выданными, а второй экземпляр со сч.-факт. полученными после зачета аванса.

  3. #3
    Линк Линк вне форума
    Клерк Аватар для Линк
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Я распечатываю в 1 экз, подшиваю и нумерую по порядку со всеми выданными с/ф.

  4. #4
    Алёнка-бух Алёнка-бух вне форума
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    а как правильно? инструкции есть?
    Сама удивляюсь

  5. #5
    Линк Линк вне форума
    Клерк Аватар для Линк
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Глава 21 НК, статья 154

  6. #6
    Алёнка-бух Алёнка-бух вне форума
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    я про второй экземпляр...
    Сама удивляюсь

  7. #7
    Линк Линк вне форума
    Клерк Аватар для Линк
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Второй экз не нужен, это выдумка.

  8. #8
    Kriniza Kriniza вне форума
    Клерк Аватар для Kriniza
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    МО Балашиха
    Сообщений
    580
    я про второй экземпляр...
    второй экземпляр НЕ нужен.

  9. #9
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    не распечатываю и одного экземляра. Проверка за проверкой и выездные и камеральные. вопросов не было

  10. #10
    lisaveta lisaveta вне форума
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    второй точно не нужен. даже если логически подумать. Аванс может ведь зачитываться не единовременно, а в течение продолжительного времени. И что вы будете делать в этой ситуации??? На каждый зачет распечатывать по сч-фактуре?

  11. #11
    marinele marinele вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Аванс может ведь зачитываться не единовременно, а в течение продолжительного времени.
    У меня всегда единовременно, поэтому и не возникало вопросов.

  12. #12
    Линк Линк вне форума
    Клерк Аватар для Линк
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Один экземпляр нужен, для порядку. Ведь налоговая базу 1С смотреть не будет (Господи упаси). А станет бумажки проверять. Есть реестр выданных с/ф , а их на самом деле нет...нехорошо.

  13. #13
    lisaveta lisaveta вне форума
    Клерк Аватар для lisaveta
    Регистрация
    24.10.2006
    Сообщений
    597
    ну вот теперь можете задуматься
    у меня очень часто зачитывается аванс в нескольких налоговых периодах

  14. #14
    Линк Линк вне форума
    Клерк Аватар для Линк
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    у меня очень часто зачитывается аванс в нескольких налоговых периодах
    А яне про зачет говорю, а про начисление. На зачет я тоже ничего не печатаю. И в книгу покупок все автоматически попадает.

  15. #15
    mi mi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    у меня программа оставляет пустыми графы 2,3.4.5,6 в счете-фактуре на аванс, заполняется только 7-налоговая ставка , 8- сумма налога и графа 9- стоимость всего с учетом налога. Так и нужно?

  16. #16
    mi mi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    если товар был оплачен во 2 квартале , а оприходован в 3 кв., то НДС нужно к зачету принимать в 3 кв, правильно?

  17. #17
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    кем оплачен?

  18. #18
    mi mi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    Делечка, ндс по отгрузке, но мы оплатили раньше чем нам отгрузили

  19. #19
    Solana Solana вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.11.2006
    Сообщений
    127
    У меня вопрос может несколько странный:
    раньше я все сч/ф собирала отдельно от актов выполненных работ, а в это году там, где объем не очень большой и складываю их вместе - то есть расход - это 1 папка.
    Пол прпвилам надо прошнуровать и пропечатать книги покупок и продаж, а сами сч/ф прошнуровывать надо или нет?

  20. #20
    marinele marinele вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    у меня программа оставляет пустыми графы 2,3.4.5,6 в счете-фактуре на аванс, заполняется только 7-налоговая ставка , 8- сумма налога и графа 9- стоимость всего с учетом налога. Так и нужно?
    Да
    если товар был оплачен во 2 квартале , а оприходован в 3 кв., то НДС нужно к зачету принимать в 3 кв, правильно?
    Да

  21. #21
    Аngie Аngie вне форума
    Клерк Аватар для Аngie
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    294
    Цитата Сообщение от mi Посмотреть сообщение
    Делечка, ндс по отгрузке, но мы оплатили раньше чем нам отгрузили
    Конечно, условия для принятия ндс к вычету какие? 1. Наличие сч-фактуры от продавца... Он у Вас появится вместе с документами на поставку.

    Насчет сч-фактур на аванс, я печатаю в 1 экз и подшиваю в журнал выданных сч-фактуры.
    Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание, нередко, освобождает...

  22. #22
    mi mi вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2007
    Сообщений
    1,013
    Документ реализация товаров и услуг, вкладка Счета учета расчетов- когда нужно указывать счет учета расчетов по авансам?

  23. #23
    Делечка Делечка вне форума
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    Я Акты выполненнх работ, услуг подшиваю в отдельную папку, а для сч-фактур сущ. сч-ф полученные, сч-ф выданные. Каждый месяц вывожу из 1С в печатном виде "Журнал полученных сч-ф", "Журнал выданных сч-ф" и подписываю их подтверждая, что данные сч-ф правильно оформлены и попали в расчет по НДС.
    На основании этих журналов нумерую каждую сч-ф по порядку.
    По поводу последнего сообщения от mi не поняла вопрос.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)