Собрался делать сверку по налогам и обнаружил такой факт:
НДФЛ платили по КБК 18210102021010000110 (он автоматом внесен в 1С). Это общий КБК. Налог же должен перечисляться на
КБК 1821010202101 1 000110.
Понятно, что нужно уточняться. У меня общий КБК. Начислять ли мне пени и штраф за неуплату налога.
На следующей неделе планирую свериться с ИФНС. Уточнение надо подавать до с или после сверки?

Ответить с цитированием



