Доброе утро!
Формируем проводки в комплексной бух.справкой
Дт 76.5 Кт 91.2. - компенсация расходов по усл.связи арендатором
Дт 91.2 Кт 60 - затраты на усл связи документ поступление ОС, НМА, услуг,
Делаем закрытие месяца, по кредиту 91 счета остаток на сумму коменсации. Что здесь не правильно?

