×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк Аватар для Katrina@
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    333

    Надо ли уточнять?

    Добрый день, форумчане! Наша фирма на УСН. Такая ситуация: В 2006 году вносились изменения в книгу учета доходов и расходов,в итоге декларация по УСН за год 2006 сдана верная, сумма налога уплачена тоже верная. А вот декларации за 1 кв., полугодие, 9 мес. неверные. Не уточнили. Надо ли теперь подавать уточненку (расходы были завышены)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2006
    Сообщений
    1,121
    лучше уточнить
    если бы вы переплатили, то на вас ни кто бы не обиделся
    а так...лучше доплатить и уточнить (в таком порядке сначала уплатить,а потом уточнить)

  3. #3
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Sergei001 Посмотреть сообщение
    лучше уточнить
    если бы вы переплатили, то на вас ни кто бы не обиделся
    а так...лучше доплатить и уточнить (в таком порядке сначала уплатить,а потом уточнить)
    Порядок не важен, т.к. штрафа по п.1 ст.122 НК РФ не будет (по итогам отчетного периода уплачиваются авансовые платежи по налогу, а не сам налог).
    Будут пени (если сначала имело место занижение авансовых платежей).

  4. #4
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Будут пени (если сначала имело место занижение авансовых платежей)
    И то, если это занижение выявится при ВНП.

    А может и проскочить мимо. Так что нет смысла дергаться.

  5. #5
    Клерк Аватар для Katrina@
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    333
    С платежом все понятно. А как же то, что декларации заполнены неверно? За это могут оштрафовать при ВНП?

  6. #6
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    За это могут оштрафовать при ВНП?
    Статью в НК подберите?

  7. #7
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Katrina@ Посмотреть сообщение
    С платежом все понятно. А как же то, что декларации заполнены неверно? За это могут оштрафовать при ВНП?
    Штрафуют (в т.ч. при ВНП) за занижение налога с последующей его неуплатой. Налога (за налоговый период), а не авансовых платежей.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А как быть с тем, что пришлось исправлять книгу доходов и расходов в связи с тем, что 2006г быз закрыт абсолютно не правильно. Можно сказать тысяча ошибок, документы закрытие м=ца проведены до за закрытие расходов на 30-31 число! И все остатки на 2007 были не реальные. Ошибки заметила вот в сентябре 2007г. Работать в этой фирме начала с августа. Конечно от своего имени я уточненку не хочу предоставлять т. к. весь 2006 год все-равно не исправишь да и не разрешатся исправлять книгу доходов расходов да и так исправляла 2007г. КАК быть с 2006г. незнаю, посоветуйте, кто чем может!

  9. #9
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как быть с тем, что пришлось исправлять книгу доходов и расходов в связи с тем, что 2006г быз закрыт абсолютно не правильно. Можно сказать тысяча ошибок, документы закрытие м=ца проведены до за закрытие расходов на 30-31 число! И все остатки на 2007 были не реальные. Ошибки заметила вот в сентябре 2007г. Работать в этой фирме начала с августа. Конечно от своего имени я уточненку не хочу предоставлять т. к. весь 2006 год все-равно не исправишь да и не разрешатся исправлять книгу доходов расходов да и так исправляла 2007г. КАК быть с 2006г. незнаю, посоветуйте, кто чем может!
    Старую книжку спрячьте, сделайте новую - правильную. Сдайте уточненки (если к доплате налог есть), не забудьте только сначала налог-пени доплатить.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А как быть с тем что книга доходов и расходов за 2006г.зарегистрирована в налоговой

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, если ошибки в книге ДиР 2006 года привели к недоплате налога, то декларацию за 2006 год надо сдать. Иначе будут штрафы и пени. И декларации подаются не от имени бухгалтера, а от имени организации или ИП. Работа у нас такая.
    Насчет книги - а с чего Вы решили, что книгу ДиР исправлять не разрешается? Типа, написал один раз и все??? Конечно, если ошибок очень много, проще сделать новую книгу. Думаете налоговая помнит, что они ее регистрировали?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Над. К вы вообще молодчина! Да ощибок очень много, половина документов, не закрыты в прошлом году! Бухгалтер был приходящий!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Над. К! Да ошибок очень много, половина документов не закрыты в прошлом году! Бухгалтер был приходящий!
    Конечно, я половина исправила, но авансовые отчеты это просто что-то.
    И вот боюсь, если сейчас сдать нов. книгу и нов. деклар., что мне надо будет отвечать, но очень не хотелось бы этого! А несправлять, нельзя было. Ни один акт по сверке не сходился,а ноги росли с прошлого года.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Так ошибки-то какие? К чему привели? К уменьшению налога или к увеличению? Если ошибки в пользу государства, то и не накажут

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Убыток увеличился, на налог влиять не будет, так как мин. оплачен УСН - 15%

  16. #16
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Убыток увеличился, на налог влиять не будет
    Тогда будьте внимательны при переносе убытка на следующий год.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Там за 3 года собралось 10 млн. убытка, так что, чем все это закончится не известно!

  18. #18
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И вот боюсь, если сейчас сдать нов. книгу и нов. деклар., что мне надо будет отвечать, но очень не хотелось бы этого!
    С чего Вы решили, что отвечать придётся Вам и перед кем отвечать? Если Вы имеете в виду административную ответственность по КоАП РФ (например, ст.15.11), то по ней отвечать положено тому лицу, кто совершил правонарушение, в данном случае - старому бухгалтеру, пусть уже и уволившемуся (в крайнем случае - директору). Если на дату представления "кривых" деклараций Вы ещё не работали, к адм. ответственности Вас привлечь не могут.

    Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности
    Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
    Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
    искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
    искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.

    В Вашем случае оснований для адм.штрафа я не вижу вообще. Ваше ООО на УСН, поэтому бухгалтерского учета и отчетсности у неё нет. Порядок и сроки хранения документов не нарушены. Сумма налога по первичным декларациям не искажена (Вы же говорите, что сумма не изменилась).

  19. #19
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Там за 3 года собралось 10 млн. убытка, так что, чем все это закончится не известно!
    Общедоступные критерии
    самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок от 25 июня 2007*г.
    (подготовлены на основании Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утв. приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007*г. N*ММ-3-06/333@)

    2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.
    Осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности с убытком в течение 2-х и более календарных лет.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответы, что не поленились. Мне просто не хочется подписывать уточненки, Ведь в старых формах за 2006г. Должна стоять подпись гл. бух. Вроде исправила много что, но в каждый документ не заглядывала!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)