×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Katrina@ Katrina@ вне форума
    Клерк Аватар для Katrina@
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    333

    Надо ли уточнять?

    Добрый день, форумчане! Наша фирма на УСН. Такая ситуация: В 2006 году вносились изменения в книгу учета доходов и расходов,в итоге декларация по УСН за год 2006 сдана верная, сумма налога уплачена тоже верная. А вот декларации за 1 кв., полугодие, 9 мес. неверные. Не уточнили. Надо ли теперь подавать уточненку (расходы были завышены)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Sergei001 Sergei001 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2006
    Сообщений
    1,121
    лучше уточнить
    если бы вы переплатили, то на вас ни кто бы не обиделся
    а так...лучше доплатить и уточнить (в таком порядке сначала уплатить,а потом уточнить)

  3. #3
    LegO NSK LegO NSK вне форума
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Sergei001 Посмотреть сообщение
    лучше уточнить
    если бы вы переплатили, то на вас ни кто бы не обиделся
    а так...лучше доплатить и уточнить (в таком порядке сначала уплатить,а потом уточнить)
    Порядок не важен, т.к. штрафа по п.1 ст.122 НК РФ не будет (по итогам отчетного периода уплачиваются авансовые платежи по налогу, а не сам налог).
    Будут пени (если сначала имело место занижение авансовых платежей).

  4. #4
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Будут пени (если сначала имело место занижение авансовых платежей)
    И то, если это занижение выявится при ВНП.

    А может и проскочить мимо. Так что нет смысла дергаться.

  5. #5
    Katrina@ Katrina@ вне форума
    Клерк Аватар для Katrina@
    Регистрация
    05.02.2007
    Адрес
    Липецк
    Сообщений
    333
    С платежом все понятно. А как же то, что декларации заполнены неверно? За это могут оштрафовать при ВНП?

  6. #6
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    За это могут оштрафовать при ВНП?
    Статью в НК подберите?

  7. #7
    LegO NSK LegO NSK вне форума
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Katrina@ Посмотреть сообщение
    С платежом все понятно. А как же то, что декларации заполнены неверно? За это могут оштрафовать при ВНП?
    Штрафуют (в т.ч. при ВНП) за занижение налога с последующей его неуплатой. Налога (за налоговый период), а не авансовых платежей.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    А как быть с тем, что пришлось исправлять книгу доходов и расходов в связи с тем, что 2006г быз закрыт абсолютно не правильно. Можно сказать тысяча ошибок, документы закрытие м=ца проведены до за закрытие расходов на 30-31 число! И все остатки на 2007 были не реальные. Ошибки заметила вот в сентябре 2007г. Работать в этой фирме начала с августа. Конечно от своего имени я уточненку не хочу предоставлять т. к. весь 2006 год все-равно не исправишь да и не разрешатся исправлять книгу доходов расходов да и так исправляла 2007г. КАК быть с 2006г. незнаю, посоветуйте, кто чем может!

  9. #9
    LegO NSK LegO NSK вне форума
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А как быть с тем, что пришлось исправлять книгу доходов и расходов в связи с тем, что 2006г быз закрыт абсолютно не правильно. Можно сказать тысяча ошибок, документы закрытие м=ца проведены до за закрытие расходов на 30-31 число! И все остатки на 2007 были не реальные. Ошибки заметила вот в сентябре 2007г. Работать в этой фирме начала с августа. Конечно от своего имени я уточненку не хочу предоставлять т. к. весь 2006 год все-равно не исправишь да и не разрешатся исправлять книгу доходов расходов да и так исправляла 2007г. КАК быть с 2006г. незнаю, посоветуйте, кто чем может!
    Старую книжку спрячьте, сделайте новую - правильную. Сдайте уточненки (если к доплате налог есть), не забудьте только сначала налог-пени доплатить.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А как быть с тем что книга доходов и расходов за 2006г.зарегистрирована в налоговой

  11. #11
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Аноним, если ошибки в книге ДиР 2006 года привели к недоплате налога, то декларацию за 2006 год надо сдать. Иначе будут штрафы и пени. И декларации подаются не от имени бухгалтера, а от имени организации или ИП. Работа у нас такая.
    Насчет книги - а с чего Вы решили, что книгу ДиР исправлять не разрешается? Типа, написал один раз и все??? Конечно, если ошибок очень много, проще сделать новую книгу. Думаете налоговая помнит, что они ее регистрировали?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Над. К вы вообще молодчина! Да ощибок очень много, половина документов, не закрыты в прошлом году! Бухгалтер был приходящий!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Над. К! Да ошибок очень много, половина документов не закрыты в прошлом году! Бухгалтер был приходящий!
    Конечно, я половина исправила, но авансовые отчеты это просто что-то.
    И вот боюсь, если сейчас сдать нов. книгу и нов. деклар., что мне надо будет отвечать, но очень не хотелось бы этого! А несправлять, нельзя было. Ни один акт по сверке не сходился,а ноги росли с прошлого года.

  14. #14
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Так ошибки-то какие? К чему привели? К уменьшению налога или к увеличению? Если ошибки в пользу государства, то и не накажут

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Убыток увеличился, на налог влиять не будет, так как мин. оплачен УСН - 15%

  16. #16
    Cooler Cooler вне форума
    Дилетант
    Регистрация
    11.04.2005
    Адрес
    берег Черного моря
    Сообщений
    12,931
    Убыток увеличился, на налог влиять не будет
    Тогда будьте внимательны при переносе убытка на следующий год.

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Там за 3 года собралось 10 млн. убытка, так что, чем все это закончится не известно!

  18. #18
    LegO NSK LegO NSK вне форума
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И вот боюсь, если сейчас сдать нов. книгу и нов. деклар., что мне надо будет отвечать, но очень не хотелось бы этого!
    С чего Вы решили, что отвечать придётся Вам и перед кем отвечать? Если Вы имеете в виду административную ответственность по КоАП РФ (например, ст.15.11), то по ней отвечать положено тому лицу, кто совершил правонарушение, в данном случае - старому бухгалтеру, пусть уже и уволившемуся (в крайнем случае - директору). Если на дату представления "кривых" деклараций Вы ещё не работали, к адм. ответственности Вас привлечь не могут.

    Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности
    Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
    Примечание. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается:
    искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;
    искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов.

    В Вашем случае оснований для адм.штрафа я не вижу вообще. Ваше ООО на УСН, поэтому бухгалтерского учета и отчетсности у неё нет. Порядок и сроки хранения документов не нарушены. Сумма налога по первичным декларациям не искажена (Вы же говорите, что сумма не изменилась).

  19. #19
    LegO NSK LegO NSK вне форума
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Там за 3 года собралось 10 млн. убытка, так что, чем все это закончится не известно!
    Общедоступные критерии
    самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок от 25 июня 2007*г.
    (подготовлены на основании Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, утв. приказом Федеральной налоговой службы от 30 мая 2007*г. N*ММ-3-06/333@)

    2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.
    Осуществление организацией финансово-хозяйственной деятельности с убытком в течение 2-х и более календарных лет.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответы, что не поленились. Мне просто не хочется подписывать уточненки, Ведь в старых формах за 2006г. Должна стоять подпись гл. бух. Вроде исправила много что, но в каждый документ не заглядывала!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)