×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2007
    Сообщений
    446

    Отпуск и расчетная ведомость

    Если отпуск приходится с 15 сентября по 10 октября , то использую счет 97., то есть
    Сентябрь:
    Д 44 К 70 -2000 руб.
    д 44 К 69 - 520
    Д 97 К 70 - 1000
    Д97 К 69 - 260
    А вот при формировании налогов С ФОТ в 1С - все суммы в отражаюся в расчетной ведосмотсти за сентябрь. Так может быть? и соответственно уплатили их до 15 октября
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Так может быть?
    может

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.05.2007
    Сообщений
    446
    А почему -то при формировании нало. регистра по ЕСН в программе З и К - эти 260 руб. относятся на след. месяц, Как это понять?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Как это понять?
    так и понимать, что налоги по ЕСН зарлатить нужно, а к расходам относить на следующий месяц

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    ЕСН зарлатить
    заплатить

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)