Ситуация такая. В течении этого года трижды фирма оплачивала счета за организацию деловых поездок в Европу. Последняя поездка оформлена приказом как командировка, ездили гендиректор и еще один сотрудник, оформленный с первого числа месяца командировки. Первые две суммы висят на сч. 60.2 , хотя акты на выполнение работ есть. Что с этим делать, не представляю. Там ездили по 2 человека, один из которых - гендиректор, а другой точно на то время не работал в фирме. Командировкой задним числом оформить документально можно - но не хочется - во-первых, затрат и так больше чем нужно, а во-вторых - что делать не неработавшим сотрудником?


Деловую поездку организовали, а ехать оказалось некому, экономическое обоснование расхода отсутствует.


, с командировками дело имела очень давно). Головная боль с предыдущими платежами турфирме...
)