×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746

    90 дней, просрочено возмещение

    Прошло 180 дней по отгузке Украина, или 90 дне по Белоруссии , документы в налоговую не подали, какие сделать проводки
    Д К
    68 19
    91/2 68

    или сразу с 19 на 91/2, а в расходы этот НДС включается тогда при расчете налога на прибыль?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зачем с 19 на 91, вы же этот вычет применяете, уменьшаете начисленный в бюджет НДС. На 68.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    значит с 68 потом на 91/2, а с прибылью что, можно в расходы этот НДС брать или нет?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    имхо мы о разном...вы на 91 какой НДС хотит скинуть - входной или тот, который начислите на 181 день?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    Входной, а что еще начислять что-то нужно?Там же без НДС реализация

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Там же без НДС реализация
    Где реализация без НДС? Что кому реализуете?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    реализуем товары на экспорт, НДС ставка 0%

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А где у вас тогда
    без НДС реализация
    ? Товары под 149-НК не попадают?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    нет, не попадают, это комплектующие к ПК

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    реализация у меня экспортная, в Белоруссию, поэтому и НДС 0%

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ставка 0% и
    без НДС реализация
    вещи совсем разные. Вы на 91 день документы не собрали, начислили 18%, входной налог, относящийся к этой поставке приняли к вычету в общеустановленном порядке. Разницу отдаете государству.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    Д К
    60 51 оплатила поставщику за товар
    44 60 оприходовала товар на склад
    19 60 сделала запись в книгу покупок
    отгрузила этот товар на экспорт в Белоруссию, НДС так и висит на 19 счете
    истекло 90 дней, на возмещенине подала
    делаю проводку
    68 19 НДС к возврату из бюджета, но налоговая мне его не вернет, так как 90 дней истекло и я опздала с документами, куда егопотом то списывать этот НДС?Какими проводками? Подскажите, пожалуйста, сасибо огромное

  13. #13
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    772
    Цитата Сообщение от Настюшка Посмотреть сообщение

    отгрузила этот товар на экспорт в Белоруссию, истекло 90 дней,
    вот на эту отгрузку надо начислить 18% ндс.


    А с 19 счета, ставите к возмещению, так как у вас получилась "обычная" реализация с 18% ндс.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    ничего себе,и соответственно и уплачивать этот НДС, вот законы то, наоговая возмещать н хочет а мы плати, кошмар

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Налоговую не сложно заставить возместить, только вы, как я поняла, о несборе в срок документов подтверждающих. А это уже не проблема налоговой ни разу.

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    68 19 НДС к возврату из бюджета, но налоговая мне его не вернет, так как 90 дней истекло
    По как раз поэтому и вернет (зачтет т.е.)

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    я раньше не занималась экспортом, у меня это впервые, поэтому столько вопросов. Девушка до меня работала,сказала что экспорт по УКраине НДС вообще не возмещют, вот теперь яи думаю куда его девать , 19 счет нужно разгребать как то

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    По как раз поэтому и вернет (зачтет т.е.)
    ну это я теперь поняла, спасибо огромное, рассудили

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    а в1с начисление НДС тогда с таких операций вы просто учной проводкой делаете, так

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я-ручной. А девушку вы не слушайте, экспортный НДС всем возмещают со скрипом, но это не значит, что его
    вообще не возмещют

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    ну теперь я все поняла, теперь мнеНДС просроченный закрывать нужно как-то, огромные вам благодарности, все поняла теперь,спаисбо большое
    Последний раз редактировалось Настюшка; 04.12.2007 в 17:56.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    Тонечка, а подкажите, пожалуйста, если я 180 дней просрочила для Украины, то я декларации оформляю Раздел 3 налоговой декларации по НДС, так?

  23. #23
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Раздел 7, неподтвержденная реализация и вычеты по ней.

  24. #24
    Клерк Аватар для ASD2000
    Регистрация
    27.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,583
    если просрочили 180 дней, то экспорт оформляете, как обычную реализацию, соответственно все проводки, как по обычной покупке/отгрузке

  25. #25
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    соответственно все проводки, как по обычной покупке/отгрузке
    не совсем как при обычной отгрузке: начисление НДС за счет собственных средств Д91-К19
    Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 06.12.2007 в 17:36.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    Народ, пдскажите, какую проводку делть на начисление просроченного НДС, как обычно Д.90,3 К.68,2 и все или еще что-то. Как понимать за счет собственных средств? А потом с разниццы покупок и этого просроченного НДС плачу НДС или возмещаю. Так или нет?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    или Д К
    62 90,3
    90,3 68

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    нет, по сути 62 90,3 не нужно делать, инае за контрагентом заделженность увеличится, следовательно только одна проводка 90,3 68

  29. #29
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    К посту # 26, имхо Рыжая Таня на ваш вопрос ответила 91/2 68/2, в расходах для НОП не учитываете.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    746
    Тонечка, огромное Вам спасибо, все поняла. Вы просто супермне помогаете.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)