Как быть? у меня УСН, у поставщика ЕНВД. Они там что-то перепутали и выставили счет без НДС, ну я так и оплатила. Как теперь выделить НДС. Можно письмом через банк? или мне предлагают перечислить еще раз с НДС, а тот платеж зачесть в счет декабрьского.
И еще, если я перечисляла по 2-м счетам, один будет с НДС, второй без НДС, то могу ли я одной платежкой чисто теоретически выделить НДС только с части суммы?
Подскажите! Срочно нужно




) бывает. вопрос снят. Для себя все выяснила