Всем доброго времени суток!
Перечитала весь форум, но все-таки не смогла однозначно для себя ответить на следующий вопрос.
В чеке ККМ, полученном подотчетником, не выделен НДС отдельной строкой, т.е. нет указания суммы. Есть только запись "НДС в цену включен" или "в т.ч. НДС". Я раньше всю сумму по такому чеку относила на затраты, но сейчас усомнилась в своей правоте. Возможно, мне следует расчетным путем выделить НДС, повесить его на 19 счет, а оттуда ручной проводкой списать на 91. Интересует Ваше мнение и, если есть, опыт прохождения проверок.
Заранее признательна за помощь


