У меня следующая ситуация - Дело в том, что по вине банка у нас была большая переплата по НДС, переплаченную сумму УФК нам вернуло, но за вычетом пени по НДС и по налогу на прибыль (за предыдущие периоды просрочили уплату налогов).
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С.8. этот возврат, ведь пени сняты по 2 налогам, а возврат денег одной платежкой...
Вот конкретно. Вернуть должны были 286т.р, вернули 285 895, и 105 руб., которые вычли: 101 - пени НДС, 4 - пени налога на прибыль.
Каким образом корректировать платежку и выписку? И как вообще правильно сделать?


