×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2007
    Сообщений
    12

    Помогите!!!

    Привет, помогите пожалуйста, все кто может ответьте.
    Как учитывать полученные авансовые платежи в налообложение по налогу на прибыль. Мы получили авансовые платежи от клиентов, с них оплатили НДС, но в декларации по налогу на прибыль и в отчете ф№2 их не указывали. Камеральная проверка просит обосновать почему есть разница в декларации по налогу на прибыль и в декларации по НДС и отчет ф№2.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    А в декларации по НДС в какой строке вы указывали полученные авансы?

  3. #3
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    у них наверное выручка не идет по вашим отчетам. посмотрите как эти строки заполнены

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2007
    Сообщений
    12
    заполняли все по строке 020, а надо было наверное по 050, вот балда, а уточненную декларацию по НДС сдать можно?
    Последний раз редактировалось Сура; 12.12.2007 в 17:21.

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Уточненную можно, только 050 тут совсем не в тему.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2007
    Сообщений
    12
    А тогда по какой строке нужно указывать авансовые поступления, если 140 или 160

  7. #7
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    сдавайте уточненку по НДС авансы полученные включаются в строку 140

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2007
    Сообщений
    12
    Тогда по каким строкам указываем авансовые поступления по строкам (140 или 160)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2007
    Сообщений
    12
    А какие довыды нужно правильно оформить письменно, для того что бы было правильное оправдание.
    Спасибо

  10. #10
    Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,124
    140-150
    Я - блондинка, мне можно.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    11.12.2007
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Сура Посмотреть сообщение
    А какие довыды нужно правильно оформить письменно, для того что бы было правильное оправдание.
    Спасибо
    Как правило с уточненкой сдается сопроводительное письмо,текст может немного отличаться.
    Я лично пишу, как мне советовали девочки-налоговики из камерального отдела ещё несколько лет тому назад, " в связи с технической ошибкой".

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    06.07.2007
    Сообщений
    12
    А если все отчетность сдается по интернету, сопроводительное письмо необходимо отправить как в электронном виде вместе с декларацией уточненной и в бумажном носите продублировать. И еще когда неправильно строки были оформленны сумма к оплате в бюджет была одна, а теперь по сумма меньше-это не страшно для нас (компании), или же будут какие-то меры приняты по отношению к нам???

  13. #13
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    налоговая не любит когда налоги уменьшают, будут пугать тем ,что придут с проверкой , а может и на самом деле придут

  14. #14
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    еще когда неправильно строки были оформленны сумма к оплате в бюджет была одна, а теперь по сумма меньше-
    Это уже из-за другой ошибки?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)