×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507

    Суммовая разница. Очень нужна помощь!

    Добрый день клерки. Знаю, вопрос этот уже измусолен до дыр, но я уже несколько раз изучила все ветки по этой теме и все равно ясности нет. Ситуация такая: услуги связи оплачиваются по факту из предоставления, дается одновременно с/ф, акт и счет в валюте.Например 30.10.03 счет, с/ф и акт выставлены на 100 уе.
    Я делаю проводки
    Д44К60 80уе х 30-00(курс на 30.10.03)=2400
    Д19К60 20 уе х 30-00=600

    Оплата происходит позже по курсу 29-90, т. е. 2990р.
    нужно сделать проводку на сум. разницу в сумме 10руб. по дебету сч. 60. Но я не понимаю в кредит какого счета отнести эту разницу. Если бы была обратная ситуация, то Д44К60 - расходы по обычной деятельности. А тут доход! К кредит 44? Бред. Может на 90/1?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Yngwie
    Регистрация
    15.02.2002
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    1,069
    90/1 был бы при возникновении сумм.разниц по ТМЦ после их оприходования. А в Вашей ситуации ничего экстраординарного. Сторнирующая проводка, и все проблемы. В институте должны были учить методу "красное сторно" :-)
    Я злой как дьявол, и добрей\ Навряд ли стану, как все мы,
    Но если смотрим мы пешком,\То не дотянем до войны.\ Гляди пешком!
    (Ю.Шевчук)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Yngwie, А ведь у меня и получается, что суммовая разница возникает после оприходования услуги, в момент постоплаты.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Yngwie, Может я что-то неправильно понимаю? Если можно, пожалуйста напишите проводки

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёвик
    Регистрация
    07.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Согласна с Yngwie

    На дату оплаты делаются проводки на суммовую разницу
    Дт44 Кт60 (-8,33)
    Дт19 Кт60 (-1,67)
    При этом должен быть с/ф от поставщика на эту сум. разницу.


    С уважением,
    Юлия

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Совершенно верно, минусовые проводки. Сч.-ф на сум.разницы не надо, сч.-ф. основная в валюте.
    Нет ничего невозможного!

  7. #7
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    При этом должен быть с/ф от поставщика на эту сум. разницу.
    и
    дается одновременно с/ф, акт и счет в валюте.
    зачем дополнительные счет-фактуры??? ИМХО, не нужны.

  8. #8
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Виктория 78, не углядела.

  9. #9
    Клерк Аватар для Лёвик
    Регистрация
    07.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Извиняюсь, плохо прочитала
    У Вас с/ф в валюте, поэтому делаем проводки, которые выше написала, но никаких доп. с/ф не нужно (просто делается бухг. справка)

    С уважением,
    Юлия

  10. #10
    Клерк Аватар для Лёвик
    Регистрация
    07.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Согласна с Yngwie.
    У Вас с/ф в валюте, поэтому делаем проводки на суммовую разницу датой оплаты
    Дт44 Кт60 (-8,33)
    Дт19 Кт60 (-1,67)
    делается бухг. справка

    С уважением,
    Юлия

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Лёвик, Виктория 78, Двоечница, Yngwie, спасибо всем, теперь ясно. Большое спасибо!

  12. #12
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    TanyaTamb,

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    23.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    507
    Заклинило меня

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)