Добрый день клерки. Знаю, вопрос этот уже измусолен до дыр, но я уже несколько раз изучила все ветки по этой теме и все равно ясности нет. Ситуация такая: услуги связи оплачиваются по факту из предоставления, дается одновременно с/ф, акт и счет в валюте.Например 30.10.03 счет, с/ф и акт выставлены на 100 уе.
Я делаю проводки
Д44К60 80уе х 30-00(курс на 30.10.03)=2400
Д19К60 20 уе х 30-00=600
Оплата происходит позже по курсу 29-90, т. е. 2990р.
нужно сделать проводку на сум. разницу в сумме 10руб. по дебету сч. 60. Но я не понимаю в кредит какого счета отнести эту разницу. Если бы была обратная ситуация, то Д44К60 - расходы по обычной деятельности. А тут доход! К кредит 44? Бред. Может на 90/1?



не углядела.