×
Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 212728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 930 из 1018
  1. #901
    замученный бух замученный бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    111
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А в перечне расходов есть что-нибудь похожее?
    да в том то и дело, что по поводу этих продуктов противоречивые решения. Вот и хотела узнать, может кто относит их на расходы. Я думаю их можно отнести только к мат. расходам.

  2. #902
    БАБ
    Гость
    ИП на УСНО (доход-расход) транспортные услуги грузового а/т.
    Есть несколько вопросов. Буду признательна за ответы:
    1. ИП имеет а/м. Предполагается, что для выполнения работ (перевозка) привлекаются люди, кот сложно оформить как сотрудников. Сделать гражданско-правовые договора?
    2. покупатель услуг ИП заполняет путевые на а/м, в договоре между ИП и покупателем прописано, что расходы на обслуживание а/м+ топливо на ИП. ИП имеет договор с топливной компанией, ежемесячно получают товарную накладную с расшифровкой расхода. Этого достаточно для списания бензина у ИП? Или ИП тоже надо заполнять путевые?

  3. #903
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    1. можно ГПХ, можно совместителями.
    2. надо путевые.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #904
    БАБ
    Гость
    Спасибо!
    Еще один вопрос: приход з/ч (для ремонта а/м) необходимо приходовать по позициям?
    Оч не хочется заводить все эти расходники...

  5. #905
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Вообще-то у ИП бух.учета нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  6. #906
    БАБ
    Гость
    Вот именно из-за этого, я думаю что можно приходовать общей суммой. Просто сомневаюсь...
    Спасибо!

  7. #907
    lenski lenski вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Подскажите, пожалуйста. У ИП в платежке на авансовый платеж по УСН ставиться окато, который ему дали в уведомлении о присвоении кодов?

  8. #908
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Свой ОКАТО ставить, по месту прописки ИП. Он и должен быть указан в информационном письме Росстата

  9. #909
    ElenaKV ElenaKV вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566
    Очень прошу помощи в заполнении книги при раздельном учете. У нас УСН+ЕНВД, расходы есть как не распределяемые так и распределяемые.
    Распределяемые распределяю таким образом, общие расходы, понесенные налогоплательщиком с начала года, умножаются на долю доходов от деятельности, облагаемой согласно упрощенной системе, во всем объеме поступлений, а затем вычитаются расходы, уже включенные в налоговую базу в текущем году. Разность и представляет собой расходы, которые можно отразить в прошедшем месяце.
    Но так как я не представляю как в книге вычесть вот так каждый расход друг из друга (это ж запутаешься сразу) я делаю так:
    в первом квартале у меня был %30, умножаю все расходы на 30%, (налог получился , например 5 тыс.) по итогам полугодия получился %20, то я все расходы по полугодию просто умножила на 20%.
    по цифрам получается все одно и тоже, что я вычитаю, что просто умножаю все расходы на процент полугодия.
    но проблема в том, что в 1-кв. я уплатила 5 тыс., а потом когда во втором квартале умножила на 20%, то налог то уже получился не 5, а 7 тыс. в 1 кв. и 5 тыс. во втором, и при сдаче книги и декларацции в конце года налоговая начисляет пеню на 2 тыс (7-5).
    Как мне быть? как организовать раздельный учет?
    надеюсь написала понятно! жду помощи!спасибо!

  10. #910
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от ElenaKV Посмотреть сообщение
    первом квартале у меня был %30,.....уплатила 5 тыс,...по итогам полугодия получился %20...налог то уже получился не 5, а 7 тыс.
    Вообще-то, если по итогам полугодия % стал меньше, то и налог оказался бы за 1 кв. меньше. Но это, наверное, просто неудачный пример.
    Я себе в учетной политике прописывала что-то вроде того, что "...сумма расходов рассчитывается ежемесячно (ежеквартально) исходя из доли выручки, а сумма по итогам отчетного периода нарастающим считается путем суммирования сумм расходов, рассчитанных помесячно...".
    Потому что когда ОСНО+ЕНВД, получается еще хуже - НДС - налог квартальный, а прибыль считается с начала года.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #911
    medeya74 medeya74 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.05.2012
    Сообщений
    19
    Подскажите, пожалуйста!
    ИП на УСН доходы-расходы 15%. Учет веду в "Эльбе".
    В начале деятельности был в основном закуп товара и оплата рекламы все через расч.сч. Суммы , которые вносила на расч.сч. для оплат обозначила в КУДиР как "поступления". Но при расчете налога эти суммы не учитываются же как доход?
    Пока получается , что "поступлений" по КУДиР чуть больше , чем "списаний". Но для исчисления налога получается же что"доходы" все же меньше , чем "расходы".
    Еще подскажите, как правильно оформить покупку Кассового аппарата: внесла "личные средства", купила ККМ, получила чек, списала как расходы?
    (что-то я запуталась в "поступлениях"/"доходах" и "списаниях"/"расходах"...)

  12. #912
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Но при расчете налога эти суммы не учитываются же как доход?
    не учитываются
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  13. #913
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от medeya74 Посмотреть сообщение
    Суммы , которые вносила на расч.сч. для оплат обозначила в КУДиР как "поступления". Но при расчете налога эти суммы не учитываются же как доход?
    Ой, а эти сумы нужно вносить в КУДИР?
    Я ни разу не вносила...думала, что не нужно, раз они всё равно на налог не влияют.

  14. #914
    ElenaKV ElenaKV вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вообще-то, если по итогам полугодия % стал меньше, то и налог оказался бы за 1 кв. меньше. Но это, наверное, просто неудачный пример.
    Я себе в учетной политике прописывала что-то вроде того, что "...сумма расходов рассчитывается ежемесячно (ежеквартально) исходя из доли выручки, а сумма по итогам отчетного периода нарастающим считается путем суммирования сумм расходов, рассчитанных помесячно...".
    Потому что когда ОСНО+ЕНВД, получается еще хуже - НДС - налог квартальный, а прибыль считается с начала года.
    да, я неверно написала... когда процент наоборот увеличивается...))
    я не понимаю...у меня начислено и уплачено в 1кв. 10 тыс, а по итогам года налог в 1-кв увеличлися, и это видно когда я сдаю декларацию и КУДиР. Причем тут Уч. политика? я ж налоговой не показываю что у меня там и как написано
    объясните

  15. #915
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Аноним, не нужно вносить, раз это не доход
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  16. #916
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,842
    Цитата Сообщение от ElenaKV Посмотреть сообщение
    Причем тут Уч. политика? я ж налоговой не показываю что у меня там и как написан
    Вот когда у них возникнут вопросы, и нужно будет показать. Она для того и составляется, чтобы уточнять порядок учета неоднозначных моментов.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  17. #917
    ElenaKV ElenaKV вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    566

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Вот когда у них возникнут вопросы, и нужно будет показать. Она для того и составляется, чтобы уточнять порядок учета неоднозначных моментов.
    так, а как быть чтоб пени налоговая не начисляла?

  18. #918
    Sehnsucht Sehnsucht вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2011
    Сообщений
    169
    Подскажите,
    в КУДИР (ИП 15%) мне достаточно указывать первичные документы/суммы/содержание операции или нужно сразу там же и пояснять, к чему было закуплено?
    С товаром понятно, т.к. при реализации пишу "списание покупной стоимости реализованного товара".
    А если что-то приобретается не для продажи, а для себя (для работы), например, хоз.товары, канцтовары, всякие мелочи для ремонта/оснащения помещения (уголки, гвозди, инструмент и пр.) и т.д. - достаточно ли указать просто накладную/чек и сумму, а в содержании операции написать "приобретение того-то"? Или же лучше сразу писать в содержании операции "приобретение инструмента для ремонта офисного помещения"? Или вообще без разницы?
    Спасибо)

  19. #919
    lenski lenski вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Подскажите, пожалуйста, а расходы по РКО в книгу доходов и расходов можно включить?

  20. #920
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    расходы по РКО
    чей РКО?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  21. #921
    lenski lenski вне форума
    Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Банк списывает с р/сч за ведение счета, за платежки.

  22. #922
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    а расходы по РКО в книгу доходов и расходов можно включить?
    можно
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  23. #923
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    [b]вообще-то указывать ПКО как первичку
    А указание номера z-отчета является нарушением? А чем карается?

  24. #924
    echinaceabel echinaceabel вне форума
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А чем карается?
    ИМХО ничем.

  25. #925
    Аноним
    Гость
    ну и славненько!

  26. #926
    sea2211 sea2211 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Здраствуйте, в ноябре 2009 года муж приобрел грузовой автомобиль за 1 650 000 р как физическое лицо. В сентябре 2012 зарегистрировался в качестве ИП (УСН 15%). Автомобиль использует для перевозки товара в магазин , т.е для предпринимательской деятельности. Можем ли мы списать в расход стоимость автомобиля? Если да, то как это сделать правильно? Прочла темку и запуталась...Наверное как ОС? Но он ИП.А списывать вроде бы нужно в 2012, т.к в 2013 получается уже более 3 лет.

  27. #927
    Storn Storn вне форума
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    sea2211, у ИП нет ОС
    кто ищет, тот...

  28. #928
    sea2211 sea2211 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    sea2211, у ИП нет ОС
    Вот об этом я и спрашиваю.Но в КДИР, который ведет ИП есть. Как списать авто ИП в книге доходов и расходов?

  29. #929
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    sea2211, никак не списать на расходы стоимость автомобиля, приобретенного в 2009 году, если в качестве ИП зарегистрирован только в 2012.

  30. #930
    sea2211 sea2211 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.01.2013
    Сообщений
    188
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    sea2211, никак не списать на расходы стоимость автомобиля, приобретенного в 2009 году, если в качестве ИП зарегистрирован только в 2012.
    Почему? В законе вроде говорится, что можно за три года списывать ? Три года еще не прошло.Даже, если автомобиль покупался на физ .лицо и в последствии начал использоваться для предпринимательской деятельности?
    Последний раз редактировалось sea2211; 07.01.2013 в 10:39.

Страница 31 из 34 ПерваяПервая ... 212728293031323334 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)