См. тему "Что писать в первых двух колонках КУДИР". Там в конце ответ
См. тему "Что писать в первых двух колонках КУДИР". Там в конце ответ
Ой, а копейки ведь не указваются? Нужно округленные суммы писать?



всегда указывала, через запятую
нету
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А если дейтельность велась только в декабре?
УСН доходы 6 %
1, 2, 3 квартал ставляю нули.
4 квартал ставлю доход 6356 руб. всю сумму выручки как в ЖКО.
В итоге в строках справочно заполняю только: 010 и 040 = 6356 руб.
2 и 3 раздел прочерки он для доходы минус расходы.
Я права это так?
Где в книге показать сумму, на которую был уменьшен налог? УСН, 6%.
нигде
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Как, в таком случае, налоговики видят правильность расчета, уменьшающего налог?
еще один глупый вопрос: отражается ли ЗП, при доходах?
не отражаются никакие расходы;
в чем в видите сложность увидения правильности?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.



Нули не надо ставить нигде и никогда в налоговых документах. Ставятся прочерки.
Названия строк наизусть не помню, но вероятно правильно.
Прошу ответить тех кто сдавал уже КДиР, как всетаки ее заполнять поквартально с итогами за каждый квартал или все сплошняком, как кстати делается в программах, например "Бухсофт", с общим итогом только по году ?
ИП, УСН 6%, Доходы, деятельность весь год.
.Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - налогоплательщики), ведут Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга учета доходов и расходов), в которой в хронологической последовательности на основе первичных документов позиционным способом отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.
Сорри, может я дублирую вопрос ...
1). Скажите как оформить переходящий остаток в Книге ДиР? Т.е. в 1 кв. 2009 года мы реализовали товара на 10 т.р., переходящий остаток составил 2 т.р.
Правильно будет так? :
1 кв. 2009
получено от покупателя 15 т.р.
Оплачен и частично реализован товар - накладная 135 от 11.01.2009 - 10 т.р. (сумма накладной 12 т.р.)
Итого:
Доходов 15 т.р.
Расходов 10 т.р.
Остаток товара 2 т.р.
2 кв. 2009 года
Получено от покупателя 8 т.р.
Реализация остатка товара - накладная 135 от 11.01.2009 - 2 т.р.
Оплачен и частично реализован товар - накладная 258 от 02.03.2009 - 3 т.р. (сумма накладной 10 т.р.)
Итого:
Доходов 8 т.р.
Расходов 5 т.р.
Остаток товара 7 т.р.
И так далее ...
2). И что вообще писать про переходящий остаток?
3). Нужно ли вообще в книге про него писать - на начало года/квартала, на конец года/квартала?



1. можно так
2.-3 что такое переходящий остаток? Нет такого в УСН и нет такого в книге.
Я в 2008 году делала так:
на начало года первой строкой писала: Остаток товара на 01.01.2008г. составляет 15 т.р.
Далее этот товар списывала:
Реализация остатка товара...накладная такая то...15т.р.
...
В конце каждого квартала и на начало следующего всегда делала такие записи .. для налоговиков, для себя ....
Мне так проще в экселе отследить остаток товара ...
Или это не правильно?



Аноним, не пишутся в книге никакие остатки. Это никому не надо и вообще порядком заполнения не предусмотрено
Спасибо большое, теперь все поняла![]()
А еще уточните пожалуйста:Сообщение от Feminka.
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее - налогоплательщики), ведут Книгу учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга учета доходов и расходов), в которой в хронологической последовательности на основе первичных документов позиционным способом отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.
в КДиР заполнять :
1 кв - все док. с 1.01 по 31.03 потом итог за квартал.
пол.год. - все док. с 1.01 по 31.06 и потом итог за пол года или
- все док с 1.04 по 31.06 и потом итог за 2 кв.+1 кв.
9 мес. - все док. с 1.01 по 30.09 и потом итог за 9 мес. или
- все док с 1.07 по 30.09 и потом итог за 1 кв + 2 кв + 3 кв.
Год - все док. с 1.01 по 31.12 и потом итог за год или
- все док с 1.07 по 1.10 и потом итог за 1 кв + 2 кв + 3 кв.
Уточните пожалуйста!
все док с 1.04 по 31.06 и потом итог за 2 кв. на след.строке итог за полугодиев КДиР заполнять :
1 кв - все док. с 1.01 по 31.03 потом итог за квартал.
потом док с 1.07 по 30.09 и итог за 3 кв., а на след.строке итог за 9мес.
потом док. с 01.10 по 31.12 и итог за 4кв, и итог за год.
получается, что теперь не нужно разбивать по-квартально?в которой в хронологической последовательности на основе первичных документов позиционным способом отражают все хозяйственные операции за отчетный (налоговый) период.
мы так делали раньше, а вот исходя из цитаты выше, я уже смневаюсь(все док с 1.04 по 31.06 и потом итог за 2 кв. на след.строке итог за полугодие
потом док с 1.07 по 30.09 и итог за 3 кв., а на след.строке итог за 9мес.
потом док. с 01.10 по 31.12 и итог за 4кв, и итог за год.
У меня ООО 6% - в конце года мне надо ВСЕ листы книги распечатать, даже если у меня нет ОС ?



Все
Подскажите, надо ли в Книге, в доходах отражать внесение собственный средств?
нет
в расходах тоже не надо
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Простите великодушно, если вопрос покажется глупым - первый раз книгу сдаю. УСН 6% ООО, в книгу попадают лишь оплаты от покупателей услуг? Зарплата никак не отражается?
при УСН 6%
Зарплата никак не отражается
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)