Никаких льгот по НДС у фирмы нет, но я заполняла это приложение в части приобретенных услуг, не подлежащих обложению НДС ( гр.4 табл. в прил. В). Там, собственно, были аренда земли, услуги банка, займы и т.п. В текущем квартале, помимо вышеперечисленного, еще будет циферка в гр. 5 (не подлежащая вычету).
Теперь вот позвонила инспектор - вся в истерике - "что вы делаете, это заполняется только если есть льготы, срочно несите уточненныйрасчет с пустым этим самым злосчастным приложением".
Еще раз перечитала инструкцию - выходит вроде, что заполнять все-таки надо. Или я все неправильно понимаю?
Конечно, принести уточненку - не проблема, но только как бы из-за этого потом неприятностей не было...

