АНО с образовательной лицензией организует курсы повышения квалификации за рубежом, мы на ОСНО, НДС по образовательным услугам нет (соответственно и входящего тоже). Организуем 1ый раз повышение квалификации за рубежом, т.е. потребители нам всю сумму перечисляют, а мы соответственно с турфирмой заключаем агентский договор о реализации турпродукта на организацию переезда и размещения потребителей и наших преподавателей. Может где-то можно почитать о возникновении в этой ситуации НДС и НДФЛ??? Или может договор с турфирмой как-то переделать? Можно ли затраты на проезд и размещение потребителей брать в себестоимость в налогучете? Не соображу что-то никак((

