×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС дополнительный лист к книге продаж

    Подскажите, как быть в ситуации, если за прошлый период (месяц) забыли одну отгрузку отразить. Сейчас сдали уточненку и доплатили НДС, а вот с книгой продаж как быть: ведь исправления (как я понимаю) вносятся двумя записями в доп.лист к книге продаж - до исправления и после - а в данной ситуации нужно будет сделать только одну запись?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    в данной ситуации нужно будет сделать только одну запись?
    да
    Письмо ФНС от 6 сентября 2006 г. N ММ-6-03/896@:
    При обнаружении налогоплательщиком-продавцом в текущем налоговом периоде факта отсутствия регистрации счетов-фактур в книге продаж за истекшие налоговые периоды, рекомендуем в дополнительном листе книги продаж истекшего налогового периода зарегистрировать данный счет-фактуру и к показателям строки "Итого" дополнительного листа книги продаж прибавить показатели зарегистрированного счета-фактуры.
    Последний раз редактировалось AntonDr; 18.12.2007 в 20:53.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)