×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС по с/ф и КСкам

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста новичку!
    Организация инвестор-заказчик-застройщик получает документы с/ф, КС-2 и КС-3 от генподрядчика. Можно ли поставить НДС к возмещению в месяце получения с/ф или это нужно сделать после ввода объекта?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Iskorka777
    Регистрация
    14.12.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    394
    неа, только после ввода в эсксплуатацию. А все счет-фактуры (1) за весь период у вас хранятся в журнале учета счет-фактур без регистрации в книге покупок.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    Цитата Сообщение от Iskorka777 Посмотреть сообщение
    неа, только после ввода в эсксплуатацию. А все счет-фактуры (1) за весь период у вас хранятся в журнале учета счет-фактур без регистрации в книге покупок.
    это почему?

  4. #4
    Клерк Аватар для Iskorka777
    Регистрация
    14.12.2007
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    394
    если средства, полученные от инвестора-целевые, то они не подлежат обложению НДС, нет факта реализации. Объект налогообложения возникает после сдачи дома в эксплуатацию в виде разницы между факт.затратами и полученным финансированием. Тогда и сч-ф Инвестору выписывается на основании полученных счет-фактур за весь период. Я что не права?
    Последний раз редактировалось Iskorka777; 19.12.2007 в 12:25.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    Тогда и сч-ф Инвестору выписывается....
    Так они и есть инвесторы

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2007
    Сообщений
    383
    Можно ли поставить НДС к возмещению в месяце получения с/ф
    нужно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)