×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Уточненка?

    Нужно ли подавать уточненку, если ошибка в разлеле 9 (по необл.операция)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Поли Поли вне форума
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    Вы имеете ввиду декларацию по НДС?
    ИМХО, нужно. Если ведется раздельный учет НДС, то сумма, "входящего НДС", приходящегося на необл. операции, списывается на затраты.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Да, декл по НДС, но в тот период реализации не было, и раздельный учет мне не грозил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)