Уже писала, что упустила НДС с аванса в мае, подсчитала пени и доплату налога за май. Подскажите правильно или нет:
1. В платежка на доплату НДС за май все то же, что и в платежке перечисления НДС за май, только поле 109 -дата уточненной декларации? (Поля 106 - ТП, 107 - МС.05.07, 108 - 0, 109 - дата уточненки, 110 - НС; Назначение платежа: Доплата НДС за май.)
2. в платежке на перечисление пеней: 104 - КБК НДС, только в 14 разряда 1 меняем на 2; 106 - ЗД; 107 - 0 или МС 05.07; 108 - 0 ; 109 - 0; 110 - ПЕ?