Подскажите, пожалуйста! Применяя УСНО по одной сделке клиенты попросили выставить документы с НДС. Что нам делать с этим НДС, можно ли зачесть весь "входящий" НДС или только по этой сделке. И Декларацию надо сдавать?
Подскажите, пожалуйста! Применяя УСНО по одной сделке клиенты попросили выставить документы с НДС. Что нам делать с этим НДС, можно ли зачесть весь "входящий" НДС или только по этой сделке. И Декларацию надо сдавать?
Надо сдавать Декларацию и платить выставленный НДС.
А какая сделка? Продажа товара или что?
НельзяА хоть что-то зачесть можно
Нельзя![]()
Я то же думаю, что нельзя. ведь упрощенщики не являются плательщиками НДС.
Это что же получается: руководитель заключает договор в угоду клиенту с НДС, выставляет им счет с НДС. А мне сейчас выписывать документы с НДС и объяснять почему этот НДС мы должны отдать?
- Вы что ж, и есть их за меня будете?
- Ага!
(с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)