×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188

    Импортные материалы и такие же материалы, приобретенные у отечеств.поставщика?

    Вообщем, засомневалась я в номенклатуре заводить отдельно:
    - импортные материалы
    - отечественные материалы.
    Несмотря на то, что это абсолютно идентичные материалы?

    Возникнут ли проблемы при списании?
    Тк стоимость импорных материалов увеличивается на транспортные и другие расходы.
    Или проблем быть не должно?

    Как быть?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Несмотря на то, что это абсолютно идентичные материалы?
    А зачем вам тогда такая аналитика? Как-то на нормативы при списании влияет или еще на какой-то показатель?

  3. #3
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Возникнут ли проблемы при списании?
    ну вот у нас аналагичные товары импортные и отечественные не разбиваются в аналитике. Но при партионном учете все видно: почему у каждой конкретной партии такая себестоимость и из чего она сложилась.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Изначально у меня была единая номенклатура,
    но почему-то при списании повисали суммы(сальдо),
    несмотря на то, что количество материалов полностью списывалось.
    Или эти суммы закрылись бы при закрытии месяца?
    Или кто-то подскажет в чем может быть ошибка?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    А зачем вам тогда такая аналитика? Как-то на нормативы при списании влияет или еще на какой-то показатель?
    Просто при учете импотных материалов говорилось про партионный учет,
    вот и решила их не смешивать в одну кучу...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Очень нужен совет!
    Как быть?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Можно пример?

    09.10.2007 Поступление материалов
    10.2 60.11 2,797.76=
    В валюте :USD 112.00
    Кол-во 20.000
    Последний раз редактировалось Natasel; 20.12.2007 в 16:11.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    11.10.2007 Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
    10.2 76.5 769.67=
    Кол-во
    12.10.2007 Оказание услуг сторонней организацией Учт.доп.расх.на приобр.
    10.2 60.1 1,139.55=
    Кол-во
    Последний раз редактировалось Natasel; 20.12.2007 в 16:12.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    23.10.2007 Отпуск материалов
    20 10.2 3,287.66
    Кол-во 20.000
    Последний раз редактировалось Natasel; 20.12.2007 в 16:12.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Обороты за период Д 4,706.98 К 3,287.66
    Кол-во 20.000 20.000
    Сальдо на 31.12.07 1,419.32

    ПОЧЕМУ ВОЗНИКААЕТ САЛЬДО???
    ПОЧЕМУ НЕ ВСЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СПИСЫВАЕТСЯ?
    Последний раз редактировалось Natasel; 20.12.2007 в 16:14.

  11. #11
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Natasel, партионный учет - это не разбивка по аналитике. Вы благодаря учету увидете, какая партия у вас "импортная", какая "отечественная"
    ПОЧЕМУ ВОЗНИКААЕТ САЛЬДО???
    ПОЧЕМУ НЕ ВСЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СПИСЫВАЕТСЯ?
    потому что надо искать ошибку в работе с программой. В какой работаете?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    1C 7.7
    ===
    Дело в том, что я теперь сижу и переделываю
    отдельно импортные материалы(отдельная папка)
    и отдельно от отеч. поставщиков.
    Иначе, остается сальдо при списании.

    Я не знаю, может быть это сальдо и закрылось бы
    при закрытии месяца(расчет и корректировки себестоимости).
    Но рисковать не хочется.
    Знаю, что это -нарушение методологии учета, но,
    вроде, как не сильно критичное.
    Те. в оборотной ведомости по 10 сч.
    у меня списывается, например:
    Шарнир 1шт.
    Шарнир имп. 2шт.

  13. #13
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Natasel Посмотреть сообщение
    1C 7.7
    ===
    Я не знаю, может быть это сальдо и закрылось бы
    при закрытии месяца(расчет и корректировки себестоимости).
    Но рисковать не хочется.
    Это сальдо должно закрыться при закрытии месяца, странно, что вы не попробовали выполнить оперецию Закрытие месяца, рисков тут никаких нет.

    Но я приходую идентичные материалы с разными кодами номенклатуры только из-за того, что у них разные номера ГТД (или вообще происхождение российское). Тогда книга покупок заполняется правильно.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Вероятно, дело в том, что при списании материалов,
    стоимость доп.услуг пытается распределиться
    на общее кол-во материалов,
    но так как эти доп.услуги привязаны только к импортным материалам,
    но и списаться могут только на них.
    Поэтому и повисает сальдо.
    ===
    Если делать закрытие месяца, то меня берут сомнения,
    что эта сумма спишется на импортные материалы, а не на такие же,
    но приобретенные у отечеств. поставщика.
    Попробую сейчас сделать.

  15. #15
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Вероятно, дело в том, что при списании материалов,
    стоимость доп.услуг пытается распределиться
    на общее кол-во материалов,
    но так как эти доп.услуги привязаны только к импортным материалам,
    но и списаться могут только на них.
    Поэтому и повисает сальдо.
    А как вы эти доп. услуги в программе учитываете? Если вы сделаете приход материалов и на основании этого документа введете "Услуги сторонних организаций", то сумму доп. услуг спишется только на ваши импортные материалы. У меня тоже есть и импортные и отчественные и никаких проблем не возникало при их списании.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    А как вы эти доп. услуги в программе учитываете? Если вы сделаете приход материалов и на основании этого документа введете "Услуги сторонних организаций", то сумму доп. услуг спишется только на ваши импортные материалы. У меня тоже есть и импортные и отчественные и никаких проблем не возникало при их списании
    Я именно так и делаю.
    Но, например, имп. материалов поступило 19шт.
    А списать надо 20шт. (1шт. не из импортной партии),
    то вся сумма доп.расходов1000руб./20шт.
    50*19шт.=950 руб. относится на имп. материалы,
    а 50руб. повисает...

  17. #17
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    то вся сумма доп.расходов1000руб./20шт.
    50*19шт.=950 руб. относится на имп. материалы,
    а 50руб. повисает...
    у вас же импортного товара 19 штук, а почему 1000 относится на 20?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    у вас же импортного товара 19 штук, а почему 1000 относится на 20?
    Потому что оприходование других аналогичных материалов
    было на один номенклатурный номер.
    При перемещении в производство: списываю 20 шт. вот и происходит деление. А как программе по-другому определить?
    Это нужно писать отдельный модуль для правильного учета в 1С.

  19. #19
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Вы где-то делаете ошибку, только что у себя в программе все сделала и все совершенно нормально закрылось.
    Вводила элемент "Фитинги", занесла его в справочник материалов, счет 10.1, учетной цены нет.
    Поступление импорт
    Документ "Поступление материалов"
    Д 10.1 К 60.11 4 штук 2 долл/197,79 рублей
    Ввести на основании "Услуги сторонних организаций"
    Д 10.1 К 76.5 5 руб
    Поступление от ООО "Вега"
    Д 10.1 К 60.1 10 шт. цена 3 рубля всего 30 рублей
    Списание в производство
    44.1. К 10.1 14 штук 232,79
    И все замечательно закрылось.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Закрылось у вас потому что списание было единоразовое-СРАЗУ 14ШТ..
    А вот, если бы Вы списали 6шт. из росс. партии,
    а через несколько дней 8шт. из росс. и из импортн. вот тогда бы и получилось сальдо.
    Попробуйте!

  21. #21
    Клерк Аватар для labaluzska
    Регистрация
    01.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,184
    Попробовала, все нормально закрывается. Где-то у вас доп. расходы не идут на стоимость материалов.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)