×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Невзрослая Невзрослая вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2007
    Сообщений
    81

    Ошибка в НДС

    Сдаем НДС помесячно.Ошиблась с покупателями.
    В октябре фирма А проплатила за фирму Б.
    Отгрузили в октябре же естественно фирме Б.
    А в банковской выписке я ввела фирму А и выписала счет-фактуру на аванс в октябре.
    Что мне делать сейчас? Кроме варианта подавать уточненку есть еще варианты?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    А в платежке написано, что "оплата за фирму Б" Если не было, то надо письмо от фирмы А, что они имели ввиду. И если письмо будет датировано декабрем, то провести зачет декабрем...
    Хотя за уши притянуто, конечно.

  3. #3
    Невзрослая Невзрослая вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2007
    Сообщений
    81
    В платежке было написано оплата за фирму Б в назначении платежа.

  4. #4
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Уточненка тогда... Или вообще не принимать к вычету НДС с аванса.

  5. #5
    Невзрослая Невзрослая вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2007
    Сообщений
    81
    Я тоже думала не принимать НДС к вычету с аванса.Тогда он останется у меня на 76 АВ,куда я его спишу?

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Тогда он останется у меня на 76 АВ,куда я его спишу?
    На 91, и не принимать для расходов по налогу на прибыль. Но это разумно если сумма маленькая.

  7. #7
    Невзрослая Невзрослая вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2007
    Сообщений
    81
    Спасибо...

  8. #8
    Пилкин Вася Пилкин Вася вне форума
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    На 91, и не принимать для расходов по налогу на прибыль.
    поперхнулся пельменем ...
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,701
    Пилкин Вася, надеюсь пельмень не помещает объяснить, что не так? Автор не горит желанием подавать уточненки. Занижения налоговой базы нет, значит можно не подавать. Если цена вопроса 200 рублей, например, то и смысл?

  10. #10
    Raspberry Raspberry вне форума
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Именно, так и надо делать, как сказал Январь. В случае, если не хочется подавать уточнёнку.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)