Добрый день!
Такая ситуация:
Заказчик заплатил сумму по договору за услуги дважды (ошибся!!!). Имеется ещё один договор с этим Заказчиком , там как раз недоплата..
Хотим сделать акт взаимозачёта.
В этом случае всё равно нужно проводить взаимозачёт по суммам без НДС, а НДС перечислять платежками???
Или как-то можно обойтись без перечислений НДС? ...Может уточнить назначение платежа в той ошибочной платёжке? Пройдёт?
Подскажите, пожалуйста, как поступить! Заранее благодарю!


