×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189

    Вопрос Корректировка таможенной стоимости и НДС

    В сентябре нами был получен импортный товар. ГТД от 29/08/07, но товар оприходован 05.09.2007. НДС по декларации- 88500 руб. Товар был выпущен под обеспечение таможенных платежей. Была сделана корректировка таможенной стоимости, и по КТС-1 НДС стал 285000 руб. Весь НДС мы заплатили. За сентябрь я поставила к возмещению НДС = 285000 руб. КТС-1 тоже от 29/08/07, но корректировка сделана в сентябре и возле подписи таможенника стоит число 05.09.2007. Далее мы стали доказывать, что нам завысили таможенную стоимость. В декабре нам сделали новую корректировку, и НДС стал 242000 руб. В КТС-1 даты корректировки нет, но она есть в декларации таможенной стоимости- 07.12.2007. ВОПРОС: НДС = 42000 рублей мне начислять в декабре или в сентябре? Помогите разобраться.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В декабре , по состоянию на 05.09.07 у вас еще нет информации о снижении ТС.

  3. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Тоня, спасибо за ответ. А в отношении таможенной пошлины я полагаю ситуация аналогичная?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не поняла, а какая ситуация с ТС? Вы пошлину от завышенной стоимости в стоимость товара включили?

  5. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Да, но товар еще не продан. Поэтому стоимость товара уменьшу на сумму уменьшенной там. пошлины в декабре. Я правильно рассуждаю или нет?

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Себ/сть МПЗ после принятия к учету не меняется по 5/01.

  7. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Тогда получается если я товар оприходовала 05.09.07 на сч 41 по ст-ти= 1000 руб, А пошлину заплатила 06.09.07, то на сч. 41 я не могу её отнести? Я в 1С 06.09.07 делала через услуги сторон. организ. начисление пошлины и относила на стоимость товаров.
    Если это не правильно, то что нужно сделать?

  8. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    на сч. 41 я не могу её отнести?
    можете и должны.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  9. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    А если после корректировки в декабре пошлина уменьшилась, уменьшаю сч 41 тоже в декабре?
    Последний раз редактировалось marinele; 09.01.2008 в 19:25.

  10. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    А для налогового учета расходы уменьшаю в декабре?

  11. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    уменьшаю сч 41 тоже в декабре?
    ИМХО, на 91 в доходы
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  12. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Не совсем поняла. 41-76= 10000 начислена пошлина в сентябре. В декабре она уменьшилась на 3000, т. е. проводка 76-91= 3000. Так?

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    имхо так, приесоединяюсь к Тане. Не можете вы корректировать себестоимость уже принятых к учету МПЗ.

  14. Клерк
    Регистрация
    10.10.2007
    Адрес
    г. Воронеж
    Сообщений
    189
    Спасибо.

  15. Красный Мак
    Гость
    У меня аналогичная ситуация. Что касается 41 счета понятно.
    А НДС Д76К68 восстанавливать в том месяце, в котором прошла корректировка? И по переплате на таможне делать зачет? А с налоговой что, доначислять и уплачивать НДС в том месяце, в котором была корретировка?

  16. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    А НДС Д76К68 восстанавливать в том месяце, в котором прошла корректировка?
    я за этот вариант: по дате документа-основания (КТС) .
    А с налоговой что, доначислять и уплачивать НДС в том месяце, в котором была корретировка?
    в смысле? что вы уплачивать решили в налоговую?
    И по переплате на таможне делать зачет?
    на таможне писать заявление на возврат сумм излишне списанного НДС и пошлин
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  17. Красный Мак
    Гость
    Дело в том, что я этот НДС в декабре поставлю к вычету, а мой шеф подаст в суд на таможню, выиграет дело, должна быть КТС по итогам этого дела и тогда надо восстанавливать этот НДС по дате либо судебного решения либо КТС на таможне. Как правильно?

  18. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    должна быть КТС по итогам этого дела
    ИМХО, да.
    Я не специалист в судебных процедурах, но мне кажется, что по решению суда таможня должна "от-ктс-ить" ваш груз и выдать документ про это. Т.к. сам суд не занимается таможенной стоимостью, а только решает есть ли для этого основания.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  19. Красный Мак
    Гость
    Вот они ОТК-сят, а я должна буду доначислить НДС к уплате датой этой КТС и доплатить в налоговую НДС, о чем я говорила. А пока там таможня будет шарашиться с возвратом, деньги надо будет уже заплатить. Насколько я понимаю вз/з таможенных и налоговых платежей из области фантастики. Поэтому сначала заплатим мы в налоговую, а потом таможня вернет деньги.

  20. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Вот они ОТК-сят, а я должна буду доначислить НДС к уплате датой этой КТС
    Красный Мак, так все-таки судиться будете за уменьшение пошлин или как?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  21. Красный Мак
    Гость
    Мой шеф настроен подать судебный иск. А я беспокоюсь, что надо делать с НДС.

  22. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    пока не будет кокретного результата в виде официальной бумаги - ничего не делать
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  23. Красный Мак
    Гость
    Это я понимаю. Получается, я должна буду доначислить НДС когда будет откорректирована ГТД к уменьшению и разумеется доначислить налог на прибыль в виде Д76К91 и НДС Д76К68. Верно я мыслю?

  24. Вера ***
    Гость
    Здрасте всем!
    Извините, что вклинилась.
    Вопрос: т.е. как я поняла проводки делаем:
    19-76 НДС от таможни
    41-76 пошлина и сбор
    А потом (при пересчете)
    76-91 пошлина сбор (а принимаемые к НУ или нет?)
    И 41 счет мы больше вообще не трогаем. Так?

  25. Красный Мак
    Гость
    Да 41 не трогаем.
    76 Расчеты с таможней там НУ нет
    а 91 доходы конечно НУ доначисляем прибыль, т.к. ранее она была уменьшена.

  26. Клерк Аватар для Vera.ru
    Регистрация
    14.08.2006
    Адрес
    Россия, Хабаровск
    Сообщений
    29
    А сумму НДС пересчитенную проводками
    76-68.2,
    19 счет тут же не причем?
    А не знаете в 1С эти проводки как оформить (документы), а то я уже программисту позвонила сказала чтоб приезжал
    Жизнь такая штука, может всякое случится

  27. Красный Мак
    Гость
    19 не трогайте, у Вас на красное все полезет, НДС Вам вернет таможня, поэтому Д76, а к начислению К68. А когда деньги придут с таможни Д51К76.
    Технически сообщите как сделали, сама не знаю.

  28. Клерк Аватар для Vera.ru
    Регистрация
    14.08.2006
    Адрес
    Россия, Хабаровск
    Сообщений
    29
    Хорошо.
    Спасибо!
    Расскажу как сделаю.
    Жизнь такая штука, может всякое случится

  29. Клерк Аватар для Vera.ru
    Регистрация
    14.08.2006
    Адрес
    Россия, Хабаровск
    Сообщений
    29
    У меня еще проблема возникла:
    Делаем запись 76-68 - доначисляем НДС. Надо ведь сделать запись в книгу продаж!!!
    Понятно: я напишу сумму и % НДС, а базу для начисления этого НДС где взять? Программист предложил сделать документ который может тянуть в книгу продаж в строку база либо сумму выкрученную по формуле на сумму НДС либо оставлять ее пустой. Это книга продаж!
    А декларация по НДС? Записать сумму НДС в стр. 190. Правильно?
    Жизнь такая штука, может всякое случится

  30. Красный Мак
    Гость
    Получается, что база это разница между основой начисления по 30 виду ГТД до и после корректировки ГТД, с учетом того уменьшилась основа начисления и пошлина тоже соответсвенно стала меньше.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)