обычно таможня выдает приложение к ГТД с расчетом доначисленных пошлин и НДС. Там и база указана.а базу для начисления этого НДС где взять?
обычно таможня выдает приложение к ГТД с расчетом доначисленных пошлин и НДС. Там и база указана.а базу для начисления этого НДС где взять?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Я делала следующим образом:
19.4 - 76 начислен НДС = 10000 (Бух. Справка)
68.2 – 19.4 НДС принят к зачету=10000(Запись книги покупок) База - сумма по контракту.
После уменьшения таможенной стоимости и возврате там. НДС = 3000
19.4 – 76 = -3000(Бух. Справка)
68.2 – 19.4 = -3000(Запись книги покупок) База - сумма по контракту. Так можно или нет?
Последний раз редактировалось marinele; 16.01.2008 в 13:20.
Может я не понимаю?
Рассказываю ситуацию:
Организация ввозит из КНР овощи-фрукты. Чтобы при таможенном оформлении была предоставлена преференция подается Сертификат формы А, тогда % пошлины уменьшается по видам товара и соответственно изменяется база НДС.
Но если мы не предоставили форму А при оформлении % пошлины берет по мах.
Затем мы имеем право предоставить ф.А в течении (не помню какого) времени и % пошлины и НДС пересчитывают.
Это оформляется письмом и решением Таможни на возврат излишне уплаченных ср-в. КТС нет.
Т.е. Основа начисления по 20 таже % пошлины изменен.
Это значит, что база НДС будет: стоимость товара в руб. по первоначальному курсу + пошлина (пересчитанная)? Эта разница?
Так?
Последний раз редактировалось Vera.ru; 17.01.2008 в 03:39.
Жизнь такая штука, может всякое случится
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)