На предприятии числится вексель, выданный нашей фирмой за поставленный товар в 4 кв 2006 года на сумма 1 500 000руб. Нашему предприятию оказаны услуги в 3 кв 2007г на суммы 2 000 000руб. из них оплачены 700 000 руб. В 4-м квартале я хочу рассчитаться за оказанные услуги векселем 1 500 000 третьего лица с дисконтом. Подскажите, пожалуйста, не возникнет ли сложностей с принятием к вычету входного НДС с 2000 000 включенного мной в 3м квартале 2007г.
Заранее благодарен.