×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338

    переплата и пени

    Согл.выверки с налоговой , по НП есть переплата и пени.Можно ли пени зачесть этой же переплатой?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    227
    Конечно. Но напишите для этого письмо с просьбой зачесть.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.07.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    638
    Согласна с Марша, напишите письмо и все будет в порядке.
    Katt

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    Спасибо

  5. #5
    клерочка
    Регистрация
    14.03.2002
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    171
    Продолжая тему пени и переплат по налогу, позвольте спросить:
    За 2002 год сдала уточненные по НДС, где по всем месяцам - НДС к уменьшению, кроме июня - к доплате 154 т.р. и ноября - 130 т.р.
    Как правильно посчитать пени в моем случае с суммы доплаты?
    Можно ли зачесть переплатами (по уточненным декларациям)? Или считать пени с 21.07.02 по дату сдачи уточненной?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Ири, не слишком понятно сформулировано, ИМХО. Если у Вас после уточнений на 20 число каждого месяца сальдо по 68/НДС дебетовое, то не пени не считаете вовсе. А если в каком-то месяце появляется недоплата, то считаете пени с этого момента до даты погашения долга. К дате подачи уточненных деклараций пени, по-моему, никак не привязаны.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)