Согл.выверки с налоговой , по НП есть переплата и пени.Можно ли пени зачесть этой же переплатой?
Согл.выверки с налоговой , по НП есть переплата и пени.Можно ли пени зачесть этой же переплатой?
Конечно. Но напишите для этого письмо с просьбой зачесть.
Согласна с Марша, напишите письмо и все будет в порядке.
Katt
Спасибо
Продолжая тему пени и переплат по налогу, позвольте спросить:
За 2002 год сдала уточненные по НДС, где по всем месяцам - НДС к уменьшению, кроме июня - к доплате 154 т.р. и ноября - 130 т.р.
Как правильно посчитать пени в моем случае с суммы доплаты?
Можно ли зачесть переплатами (по уточненным декларациям)? Или считать пени с 21.07.02 по дату сдачи уточненной?
Ири, не слишком понятно сформулировано, ИМХО. Если у Вас после уточнений на 20 число каждого месяца сальдо по 68/НДС дебетовое, то не пени не считаете вовсе. А если в каком-то месяце появляется недоплата, то считаете пени с этого момента до даты погашения долга. К дате подачи уточненных деклараций пени, по-моему, никак не привязаны.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)