Люди добрые, подскажите,как учесть в бухгалтерском учете комиссию за заверение образцов подписей в банковской карточке, особенно волнует НДС, а также в целом какие проводки нужно написать?
Люди добрые, подскажите,как учесть в бухгалтерском учете комиссию за заверение образцов подписей в банковской карточке, особенно волнует НДС, а также в целом какие проводки нужно написать?
91(26, 44) 76(60)
19 76(60)
68 19
С 76 (рисуя самолеты)А 51 счет с каким коррелировать?
Вам для чего проводкувсю комиссию с ндс? или без ндс?написали?19 76(60)![]()
А если я сделаю Д91.2 К51 сумма комиссии без ндс
Д19.3 К51 НДС
Будет правильно?
как-то не коррекспондируется 19 с 51Проблема сделать проводку через 76?
я понимаю так: что через 76 я могу провести сумму ндс? так? а потом списать её на 19.
Получается:
Д91К76 сумма ндс
Д19К76 сумма ндс
нужна ли проводка Д68 К19?
по расчетному счету это должно проходить как Д91.2К51 сумма без ндс? тогда 51 счет не будет сходиться с банковской выпиской по счету, будет не хватать ндс. как быть?!
Вы написали, что расчетный счет с 76 корреспондируется, но какой субсчет должен быть на 76 для расчетов с банком?
Д 76 К 51 на 118 руб
Д 19 К 76 на 18 руб
Д 91.2 К 76 на 100 руб
Д 68 К 19 на 18 руб при наличии сч-фактуры
Д76 К51 вся сумма
Д91.2 К 76 сумма буз НДС
Д19.3 К 76 сумма НДС
Д68.2 К 19.3 сумма НДС к возмещению
у вас должна быть счет-фактура из банка, по которой вы делаете проводки
А в выписке вы списываете на 76 счет всю сумму списанных расходов за91(26, 44) 76(60)
19 76(60)т.е. если услуга б/ндс 100 + ндс 18 = 118комиссию за заверение образцов подписей в банковской карточке
значит у вас Дт 76 Кт 51 = 118 р.
А потом уже проводки пошли по распределению на 91.2 и 19.3
Всё в этой жизни не просто так!
гы... забавно все в троем одновременно отвечали![]()
Всё в этой жизни не просто так!
А вы не собираетесь вычетом воспользоваться? С/ф нет?нужна ли проводка Д68 К19?
Ancelas это же ваш план счетов.но какой субсчет должен быть на 76 для расчетов с банком?Открывайте какой хотите субсчет к 76.
Меня забылазабавно все в троем одновременно отвечали![]()
спасибо, вроде бы более или менее стало понятно
Только вот волнует вопрос: какой субсчет должен быть у 76 счет?
возможно ли сделать 76.11 "Расчет с банком" или у меня уже а базе есть пункт 76.10 "Расчет с прочими контрагентами" - его оставить?
В 1С? Чем 76/5 не устраивает? 76/11 имхо по валютным расчетам был.
вы на каждого контрагента новый субсчет что ли собираетесь открывать?. есть 76 прочие отнесите туда, суть от этого не поменяется. А если хочется вам можете вообще через 60 прогнатьвозможно ли сделать 76.11 "Расчет с банком"
Кем?Почему на субсчете расчетов с прочими дебеторами и кредиторами нельзя учесть расчеты с банком?
Провела по счету 76 "Расчеты с прочими контрагентами по субконто ОАО Банк "ХХХХХХХХ".
Скажите, при расчете налога на прибыль эти затраты относить на внереализационные расходы?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)