×
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: НДС...

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2007
    Сообщений
    81

    НДС...

    Телефонная компания выставила счет-фактуру № 300 от 30.08.07. На сумму 2000 руб.Она попала в отчет по НДС за 3 кв. .
    А в октябре выставила счет-фактуру "коррекцию".Счет-фактуру № 300/1, с суммой УЖЕ 1500 от 30.10.07.На ней написано вместо счет-фактуры № 300 от 30.08.07.
    Что теперь мне делать...получается в 3 кв. сумма вычетов больше на сумму 76,28 НДС с 500 рублей.
    В этом квартале получается сумму вычетов уменьшить на 76,28 .
    В 1С мне нужно сделать сторно, а в книге покупок что будет??? красным цветом минус?
    А разве можно так выставлять счета-фактуры, неужели нельзя скорректировать сумму следущего документа....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    а в книге покупок что будет??? красным цветом минус?
    задействуйте доп лист. к книге покупок.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.11.2007
    Сообщений
    81
    Доп лист, а как?
    С той суммой сделать сторно, но как она попадет в доп. лист??? Руками?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)