Здравствуйте!
Мы на УСНО 15.
Подскажите несколько моментов по subj.
В декабре нами выставлен счет Заказчику на услуги с НДС, деньги пришлив декабре, как положено с НДС. Налог (весь НДС) отдан стране в январе. Заполняем декларацию (до 20 января):
1. Титульный лист: налоговый период МЕСЯЦ или КВАРТАЛ?
2. Раздел 1.
а) Заполняем только строки 010 - 040 ?
б) 020 (ОКАТО) - наш или как в платежке для налоговой (у нас требуют только до города, без района) ?
3. Раздел 3. Заполняем только строки 050(или 020), 180, 210, 350 ?
4. Остальные разделы не заполняем (прочерк).
5. Расписываемся на всех листах.
Спасибо заранее![]()

Ответить с цитированием