Посоветуйте!
Магазины на ЕНВД. Но при продаже товара по накладным предприятиям (в том числе бюджетным) выставляют счет-фактуры с выделением НДС. Нужно ли уплачивать НДС и сдавать отчет по НДС?
Посоветуйте!
Магазины на ЕНВД. Но при продаже товара по накладным предприятиям (в том числе бюджетным) выставляют счет-фактуры с выделением НДС. Нужно ли уплачивать НДС и сдавать отчет по НДС?
Но ведь входящего НДС нет! И на ЕНВД НДСку не платят. Или я ошибаюсь?
Ну хорошо: надо так надо. Но если эти операции происходили в течении года, а доход буду показывать только сейчас - что лучше: сдать уточненку (отчитываемся поквартально) или провести все 4 кварталом?



Так эта деятельность под ЕНВД не попадает. Поэтому и вхоящий НДС по этим товарам будет.Но при продаже товара по накладным предприятиям
Одним НДСом не отделаетесь. Тут еще все налоги по ОСНО (или УСН, если подавали заявление) с этих продаж
что лучше: сдать уточненку (отчитываемся поквартально) или провести все 4 кварталом?
Это касается не только НДС видимо.



Уточненку чего?что лучше: сдать уточненку
Вы б хоть написали ООО у Вас или ИП
У нас ООО. Отчетность по ОСНО и ЕНВД (производство и магазины). Учет раздельный. А уточненные декларации по НДС.



А Вы сдавали в течение года декларации по НДС, прибыли, ЕСН? Тогда будут уточненки. А если не подавали, то будут первичные декларации
Конечно все сдавалось, но не были включены суммы НДС по товарам с исходящим НДС по магазинам.
Принцып понятен, но объем доплаты приличный. Но чтож делать, придется платить. Хотя не хочется делать уточненную по НДС - доначисление приведет налоговую в подозрение по сокрытию дохода.
Спасибо Над.К. за совет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)