Я сейчас опишу свою ситуацию и свои действия. Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, укажите на ошибки, внесите поправки. Подобные вопросы не только меня касаются, но и многих новичков тут.
Я учредитель-гендиректор ООО (Санкт-Петербург). Бухгалтера нет, поэтому сам занимаюсь всей отчетностью. Изначально для пополнения расчётного счета давал беспроцентный займ, как физическое лицо. Поэтому зарплату не платил, а не то получилось бы, что сегодня дал денег, а завтра из них же себе ЗП начисляю. В течение года ни рубля не выплачивал ЗП.
Деятельность: оптовая и посылочная торговля, торговля через интернет товарами, импортируемыми из Германии. Также у интернет-магазина есть партнерская программа (партнерам выплачивается вознаграждение (% от продаж)). По результатам года получается убыток, т.е. надо платить минимальный налог.
1. ОТЧЕТНОСТЬ
============
Веду электронно КУДИР, ежеквартально сдавал нулевку в ФСС, декларацию УСНО, нулевой отчет в ПФ по обязательному страхованию. Для отчетностью использую Налогоплательщик ЮЛ последней версии.
Как я понимаю по итогам года надо сдать:
1. Расчет среднесписочной численности
2. Справку о принадлежности к объектам МБ
3. Отчетность в ПФ по выплатам на ОПС
4. Итоговую декларацию УСНО (до 31.03.2008)
5. Справку о доходах физических лиц (форма 2-НДФЛ). Она будет нулевая
6. Нулевой отчет в ФСС (до 15.01.2008)
7. Прошить и зарегистрировать КДИР (веду ее электронно)
Вопросы:
1. Как прошивать книгу? В канцелярском надо нитку купить, иголкой прошить, сверху бумажку, и печать, чтоб бумажки касалось и книги, так?
2. Какие могут быть проблемы, связанные с тем, что ЗП не выплачивалась (сам себе платить принципиально не собираюсь)? Проблемы с ПФ, с ФСС?
3. Где взять реквизиты и пример платежки для оплаты минимального налога? В налоговой мне дадут эту информацию? По телефону можно ее узнать или на сайте каком-нибудь?
2. УЧЁТ
============
От немцев при закупке товара получаем счет, в котором отдельной строкой указана стоимость перевозки до Санкт-Петербурга.
1. Стоимость перевозки, указанную в счете от немцев, я вписываю в затраты сразу целиком, а закупочную стоимость импортируемых товаров списываю в конце квартала по результатам продаж (использую метод ФИФО). Верно ли это? Изменения, вступившие в силу с 2008 года, меняют ли порядок списания этих затрат?
2. Где регистрируется количество реализованной продукции? Должна быть книга продаж или достаточно какого-нибудь внутреннего документа, фиксирующего остатки товара, по результатам которых делается вывод о реализации товара?
3. Есть ли особенности учета выплат вознаграждения партнёрам, работающим по партнёрской программе? В партнерском соглашении четко прописано, что налоги - дел партнера, а не наше.
Заранее благодарен.




С выплатами как-то у меня не задалось, видимо.. Эх.. Как теперь все разрулить? Да и ни один интернет-магазин вроде как ничего не выплачивает с этих выплат...


Говорят, инспекция по труду может наехать, что человек фактически работает (притом на двух должностях - как директор и бухгалтер