×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    48

    Как провести взаимозачет

    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста: мне клиент предъявил претензию Д-91,2 К-76,2-начислила ее, но мы им оказывали услуги и потом решили провести взаимзачет. У меня 1С 7,7 : как его сделать?
    Коррек.задол-ти-взаимозачет- в дебит. ставлю клиента- в кредитора себя-вид задол-ти:дебит.клиент62,1- сумма по дебету- вид задол-ти:кредит.76,2 мое наим.- сумма по кредиту. Что не правильно я делаю, у меня счета не закрываются, остатки висят.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    48
    И куда Вы меня отправили, это мой вопрос.

  4. Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Барбара, а дублировать сообщения запрещено правилами форума
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  5. Молодой специалист Аватар для Ангелочек
    Регистрация
    20.04.2007
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    1,043
    У вас должна сформироваться проводка Д76/2 К 62/1 чтобы закрыть счета.
    дебит.клиент62,1- сумма по дебету- вид задол-ти:кредит.76,2 мое наим.- сумма по кредиту
    А у вас наоборот.
    Я подумаю об этом завтра (с)

  6. Елена Дунчева
    Гость
    В документе "Корректировка задолженности:взаимозачет" и дебитор, и кредитор-ваш контрагент. Поэтому и счете у вас не закрываются. Программа не "видит" задолженности. Введите к/а, запишите документ, нажмите "заполнить".(кстати, программа сама по умолчанию предлагает одного и того-же к/а). В документе автоматически отразяться задолженности и по Дт и по Кт.Если суммы одинаковые, оставляйте как есть, если разные, то исправляйте большую сумму на меньшую.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)