Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста: мне клиент предъявил претензию Д-91,2 К-76,2-начислила ее, но мы им оказывали услуги и потом решили провести взаимзачет. У меня 1С 7,7 : как его сделать?
Коррек.задол-ти-взаимозачет- в дебит. ставлю клиента- в кредитора себя-вид задол-ти:дебит.клиент62,1- сумма по дебету- вид задол-ти:кредит.76,2 мое наим.- сумма по кредиту. Что не правильно я делаю, у меня счета не закрываются, остатки висят.![]()

Ответить с цитированием

