Приняли участие в выставке в Китае.
Оплатили китайцам не только участие, но и изготовление рекламной сувенирной продукции, ктоторую удачно распространили неопределенному кругу лиц.
Стоимость одного вида сувенирки в рублевом эквиваление превысила 100р.
ВОПРОС конечно же касается НДС.
По аналогичной сувенирке в РФ, я просто начисляю НДС в бюджет.
А тут сначала решила, что должна выписать с/ф по "0" ставке на эту сувенирку и показать в декларации как неподтвержденную и уплатить НДС в бюджет.
Но читаю НК и соменния терзают.
При оплате контракта был пееречислен НДС в бюджет (как налоговый агент), т.к. мы - потребители находимся на территории РФ.
А теперь распространение сувенирки прошло в Китае, вроде местом реализации в части распростронения РФ не признается.
Подскажите! Как быть?
Заранее благодарна


Ответить с цитированием
Так что имхо Без НДС.