×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    zunechka zunechka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914

    Вопрос подскажите как ввести начальные остатки

    простите может кто знает алгоритм ввода начальных остатков? Подскажите пожалуйста как это сделать . Просто никогда этого не делала и боюсь что ошибившись это может повлечь к печальному результату. Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Klena Klena вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2007
    Сообщений
    47
    Через счет 00

  3. #3
    zunechka zunechka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    меня волнует а как быть если счет кредитово-дебетовый- 2 разные проводки???

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Klena, а через счет "2050" - можно?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    zunechka, надо с аналитикой вводить, по каждому отдельно... тогда все получится. И не забывать про налоговый учет (конечно, если вам нужна это дребедень)

  6. #6
    Klena Klena вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2007
    Сообщений
    47
    Ну, я делала так:
    если у вас, как пример, по счету 60 висит аванс и задолженность, то проводки в 1С делала так -
    Дт 00 Кт 60.1
    Дт 60.2 Кт 00

    В итоге (когда все остатки введете) счет 00 должен закрыться...
    Последний раз редактировалось Klena; 16.01.2008 в 13:18.

  7. #7
    Aquad Aquad вне форума
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    mvf,
    Издеваетесь над пользователямии?!

  8. #8
    zunechka zunechka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914

    подскажите как ввести начальные остатки

    Цитата Сообщение от ltymuf Посмотреть сообщение
    [b]И не забывать про налоговый учет (конечно, если вам нужна это дребедень)-
    простите а можно уточнить по НУ- а какой счет там использовать??? т.е если по БУ положим дт.51-кт.00- сумма, а по НУ как быть?????
    Последний раз редактировалось Fosihas; 16.01.2008 в 18:42.

  9. #9
    Fosihas
    Гость
    для формирования НУ остатков, есть спец. обработка в разделе НУ. И эти остатки формируются по счетам БУ.

  10. #10
    zunechka zunechka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    Fosihas-спасибо Вам огромное. и отдельное спасибо Klena тоже

  11. #11
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    mvf,
    Издеваетесь над пользователямии?!
    Виноват - раздел не заметил.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)