Уважаемые КЛЕРКИ!!!
Подскажите, пож-ста, обязательно ли в декларации по НДС, сумму НДС засчитанную при взаимозачете отражать по отдельной строке 240? Восстановленный НДС я так понимаю надо отражать по строке 190.
Спрашивала у бухгалтеров, которые проводили взаимозачет в 2007 году, как правильно отразить в декларации... Ответили, что никак в декларации это не отражают, потому что к вычету это НДС был принят ранее.
Возникает вопросик, если данные суммы НДС отразить по строкам 190 и 240 (для этого же были и введены эти строки), не накликну ли я на себя камералку (типа если НДС минусовый, то камералка обязательна). Может налоговая проводит камералку и по таким декларациям, где отражен НДС по взаимозачету?


Ответить с цитированием