Добрый день, подскажите пожалуйста, как быть со счет-фактурой и вычетом НДС, если мы получили акт на оказанные нам услуги и счет-фактуру от исполнителя в декабре 2007, а услуги будут оплачены в январе 2008. Нужно ли сч/ф отражать в книге полученных или отразить как полученную уже в 2008?
Спасибо за ответ.

Ответить с цитированием
откуда у вас взялась взаимосвязь между оплатой расходов, принятием НДС к вычету и уменьшением на оные расходы базы по прибыли? Не оплачивайте, вычет НДС от этого не зависит. И принятие/непринятие в НУ тоже.
Что-то я действительно заморочилась