Мы при перечеслении за услугу нашим поставщикам за январь 2008г Не выделили НДС в платежке, т.к, они раньше были на УСН, а с нового года они перешли на ТСНО. Поставщики дадут нам в конце месяца сч-ф. Можно ли предъявить данный НДС? И нужно ли писать им письмо о неправильном заполнении п/п?





