Добрый вечер.
ООО на УСН 15% занимается импортом товаров (из Европы), соотв. платим НДС в таможню (через банк). Недавно "радостно" обнаружила, что должны подавать декларацию по НДС в этом исключительном для нас случае (а мы уже год как не подавали....). Это действительно так и нас ждут 5% и 30% штрафа?
Спасибо!!!)))

Ответить с цитированием
Вы не плательщик НДС, с/ф покупателю не выставляете, книг не ведете, потому и не отчитываетесь. Даже в 173 и 174-НК факт подачи декларации привязывается к факту предъявления НДС покупателю ввиде с/ф при нахождении на упрощенке.
. Спасибо большое))))

В главе 26.2 в первую очередь.